Приложение к Приказу от 01.08.2017 г № 229 Порядок


N п/п Проведенная аудиторская проверка Проверенная внутренняя бюджетная процедура Срок проведенной аудиторской проверки Объект внутреннего аудита Субъект внутреннего аудита Информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении) Информация об условиях и о причинах выявленных нарушений, а также о значимых бюджетных рисках Информация о наличии или об отсутствии возражений со стороны объекта аудита Выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности представленной объектом аудита бюджетной отчетности Выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектом аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации Выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в план внутреннего контроля, а также предложения по повышению экономности и результативности использования средств краевого бюджета

Субъект внутреннего аудита ________________________                 Подпись