Постановление от 18.05.2017 г № 318
О внесении изменений в Постановление администрации города от 11.11.2016 N 644
В соответствии с Постановлением администрации города от 27.03.2015 N 153 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", Распоряжением администрации города от 15.07.2016 N 217-р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Красноярска на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов", руководствуясь ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1.Внести в приложение к Постановлению администрации города от 11.11.2016 N 644 "Об утверждении муниципальной программы "Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска" на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов" (далее - Программа) следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
в строке "Целевые индикаторы" цифры "2577210,30" заменить цифрами "2776032,05";
строку "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |
общий объем финансовых ресурсов на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов - 634711,86 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 239953,74 тыс. руб.;
2018 год - 197379,06 тыс. руб.;
2019 год - 197379,06 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов - 634711,86 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 239953,74 тыс. руб.;
2018 год - 197379,06 тыс. руб.;
2019 год - 197379,06 тыс. руб.
По подпрограммам 1 - 2 объем финансирования на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов не предусмотрен.
По подпрограмме 3 общий объем финансовых ресурсов на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов - 14725,00 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 14725,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов - 14725,00 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 14725,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.
По подпрограмме 4 общий объем финансовых ресурсов на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов - 67067,64 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 37039,44 тыс. руб.;
2018 год - 15161,20 тыс. руб.;
2019 год - 14867,00 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов - 67067,64 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 37039,44 тыс. руб.;
2018 год - 15161,20 тыс. руб.;
2019 год - 14867,00 тыс. руб.
По подпрограмме 5 общий объем финансовых ресурсов на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов - 3131,20 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 1143,00 тыс. руб.;
2018 год - 994,10 тыс. руб.;
2019 год - 994,10 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов - 3131,20 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 1143,00 тыс. руб.;
2018 год - 994,10 тыс. руб.;
2019 год - 994,10 тыс. руб.
По отдельному мероприятию 1 общий объем финансовых ресурсов на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов - 9279,62 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 5396,02 тыс. руб.;
2018 год - 1794,70 тыс. руб.;
2019 год - 2088,90 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов - 9279,62 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 5396,02 тыс. руб.;
2018 год - 1794,70 тыс. руб.;
2019 год - 2088,90 тыс. руб.
По отдельному мероприятию 2 общий объем финансовых ресурсов на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов - 450884,60 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 151777,08 тыс. руб.;
2018 год - 149553,76 тыс. руб.;
2019 год - 149553,76 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов - 450884,60 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 151777,08 тыс. руб.;
2018 год - 149553,76 тыс. руб.;
2019 год - 149553,76 тыс. руб.
По отдельному мероприятию 3 общий объем финансовых ресурсов на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов - 89623,80 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 29873,20 тыс. руб.;
2018 год - 29875,30 тыс. руб.;
2019 год - 29875,30 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов - 89623,80 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 29873,20 тыс. руб.;
2018 год - 29875,30 тыс. руб.;
2019 год - 29875,30 тыс. руб."; |
2) раздел II Программы после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
"основное мероприятие 3.3 "Увеличение уставного фонда МП города Красноярска "Горэлектротранс".
";
3) раздел IV Программы изложить в следующей редакции:
"IV. Перечень целевых индикаторов и показателей
результативности Программы
Система целевых индикаторов Программы и показателей подпрограмм включает:
источник информации;
периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности;
фактическое значение за отчетный год;
плановые значения на текущий год;
плановые значения на плановый период (два последующих года после текущего).
По каждому показателю подпрограммы приводится весовой критерий (в диапазоне от ноля до единицы), характеризующий приоритетность данного показателя. Вес определяется исходя из значимости показателя.
Целевые индикаторы:
целевой индикатор 1. Доходы от использования, продажи муниципального имущества и использования находящихся в муниципальной и государственной собственности земельных участков на 2017 год - 2776032,05 тыс. руб., 2018 год - 2807318,73 тыс. руб., 2019 год - 3227879,76 тыс. руб.;
целевой индикатор 2. Удельный вес количества объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количеству учитываемых объектов в информационных системах департамента муниципального имущества и земельных отношений на 2017 год - 89,00%%, 2018 год - 89,50%%, 2019 год - 90,00%%.
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным имуществом, необходимым для осуществления полномочий органов местного самоуправления" включает в себя следующие показатели:
удельный вес количества оформленных объектов от общего количества объектов, находящихся в оперативном управлении, на 2017 год - 98,80%%, 2018 год - 99,00%%, 2019 год - 100,00%%;
количество объектов недвижимости, закрепленных на праве оперативного управления за органами администрации города и муниципальными учреждениями в соответствии с текущими потребностями, на 2017 год - 1491 ед., 2018 год - 1497 ед., 2019 год - 1503 ед.
Подпрограмма 2 "Управление имуществом, предназначенным для обеспечения жизнедеятельности муниципального образования" включает в себя следующие показатели:
прирост количества объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих оформлению и передаче, к количеству объектов, переданных в пользование, на 2017 год - 2,05%%, 2018 год - 0,60%%, 2019 год - 0,60%%;
удельный вес количества объектов, предназначенных для электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количеству таких объектов в информационных системах департамента муниципального имущества и земельных отношений на 2017 год - 92,50%%, 2018 год - 93,00%%, 2019 год - 93,50%%;
количество объектов муниципального имущества, находящихся в пользовании и подлежащих контрольной проверке в отчетном периоде, на 2017 год - 60 ед., 2018 год - 60 ед., 2019 год - 60 ед.;
доходы в бюджет города от сдачи по договорам аренды объектов инженерной инфраструктуры на 2017 год - 149395,66 тыс. руб., 2018 год - 149395,66 тыс. руб., 2019 год - 149395,66 тыс. руб.
Подпрограмма 3 "Управление имуществом, находящимся в хозяйственном ведении муниципальных предприятий" включает в себя следующие показатели:
удельный вес оформленных в муниципальную собственность объектов (зданий, сетей, незавершенного строительства) к общему количеству объектов, находящихся у предприятий, на 2017 год - 94,00%%, 2018 год - 95,00%%, 2019 год - 96,00%%;
доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий на 2017 год - 1295,61 тыс. руб., 2018 год - 2305,80 тыс. руб., 2019 год - 3117,87 тыс. руб.;
сохранение доли маршрутов электротранспорта в общем объеме городских пассажирских перевозок на 2017 год - 12,00%%, 2018 год - 12,00%%, 2019 год - 12,00%%.
Подпрограмма 4 "Распоряжение муниципальным имуществом, не участвующим в обеспечении исполнения полномочий органов местного самоуправления" включает в себя следующие показатели:
доходы от аренды муниципальных нежилых помещений на 2017 год - 186399,04 тыс. руб., 2018 год - 168781,21 тыс. руб., 2019 год - 168059,63 тыс. руб.;
удельный вес площади арендуемых нежилых помещений к общей площади нежилых помещений, находящихся в казне и предназначенных к сдаче в аренду, на 2017 год - 98,50%%, 2018 год - 98,50%%, 2019 год - 98,50%%;
площади, переданные в аренду по результатам торгов по рыночной стоимости арендной платы, на 2017 год - 0,50 тыс. кв. м, 2018 год - 0,50 тыс. кв. м, 2019 год - 0,40 тыс. кв. м;
удельный вес объектов муниципального нежилого фонда, подлежащего контролю, из числа переданных объектов в аренду к общему количеству объектов муниципального нежилого фонда, переданного в аренду, на 2017 год - 93,00%%, 2018 год - 95,00%%, 2019 год - 97,00%%;
доходы от приватизации муниципального имущества на 2017 год - 680925,60 тыс. руб., 2018 год - 357880,62 тыс. руб., 2019 год - 245058,31 тыс. руб.
Подпрограмма 5 "Управление земельными ресурсами на территории города Красноярска" включает в себя следующие показатели:
доля земель, внесенных в информационную базу данных, к площади муниципального образования на 2017 год - 78,00%%, 2018 год - 88,00%%, 2019 год - 98,00%%;
количество сформированных земельных участков под объектами муниципальной собственности на 2017 год - 2843 ед., 2018 год - 2979 ед., 2019 год - 3129 ед.;
площадь земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, на 2017 год - 8974,00 га, 2018 год - 9274,00 га, 2019 год - 9574,00 га;
доля земель, находящихся в муниципальной собственности, к площади муниципального образования на 2017 год - 23,65%%, 2018 год - 24,44%%, 2019 год - 25,23%%;
площадь земельных участков, переданных из земель неразграниченной государственной собственности в частную, общую долевую, общую совместную собственность, на 2017 год - 7892,30 га, 2018 год - 8192,30 га, 2019 год - 8492,30 га;
доля земель, сформированных на торги, к площади муниципального образования на 2017 год - 0,07%%, 2018 год - 0,05%%, 2019 год - 1%%;
доходы от аренды и продажи земельных участков на 2017 год - 1757012,43 тыс. руб., 2018 год - 2128296,69 тыс. руб., 2019 год - 2661589,54 тыс. руб.
Отдельное мероприятие 1 "Оценка недвижимости, оформление прав и регулирование отношений муниципальной собственности" включает в себя следующие показатели:
удельный вес количества объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количеству объектов, внесенных в Реестр муниципального имущества, на 2017 год - 90,30%%, 2018 год - 90,80%%, 2019 год - 91,30%%;
удельный вес количества объектов, на которые проведена оценка, к общему количеству объектов, находящихся в информационных системах департамента муниципального имущества и земельных отношений, на 2017 год - 89,00%%, 2018 год - 89,50%%, 2019 год - 90,00%%.
Отдельное мероприятие 2 "Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления" включает в себя показатель - уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности, на 2017 год - 100%%, 2018 год - 100%%, 2019 год - 100%%.
Отдельное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений" включает в себя показатель - уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности МКУ "Центр недвижимости", на 2017 год - 100%%, 2018 год - 100%%, 2019 год - 100%%.
Информация о составе и значениях целевых индикаторов и показателей представлена в приложении 3 к настоящей Программе.";
4) в разделе V Программы:
в абзаце первом цифры "612647,87" заменить цифрами "634711,86";
в абзаце втором цифры "217889,75" заменить цифрами "239953,74";
в абзаце шестом цифры "612647,87" заменить цифрами "634711,86";
в абзаце седьмом цифры "217889,75" заменить цифрами "239953,74";
5) в подпрограмме 2 "Управление имуществом, предназначенным для обеспечения жизнедеятельности муниципального образования":
в абзаце первом строки "Показатели результативности подпрограммы" паспорта подпрограммы слова "на 2017 год - 0,60%%" заменить словами "на 2017 год - 2,05%%";
в абзаце восьмом раздела 2 подпрограммы слова "на 2017 год - 0,60%%" заменить словами "на 2017 год - 2,05%%";
6) в подпрограмме 3 "Управление имуществом, находящимся в хозяйственном ведении муниципальных предприятий":
в паспорте подпрограммы:
строку "Показатели результативности подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"3) сохранение доли маршрутов электротранспорта в общем объеме городских пассажирских перевозок на 2017 год - 12,00%%, 2018 год - 12,00%%, 2019 год - 12,00%%";
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем финансовых ресурсов на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов - 14725,00 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 14725,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования: бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов - 14725,00 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 14725,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб."; |
раздел 2 подпрограммы после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"Сохранение доли маршрутов электротранспорта в общем объеме городских пассажирских перевозок на 2017 год - 12,00%%, 2018 год - 12,00%%, 2019 год - 12,00%%.";
раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение необходимым имуществом для осуществления уставной деятельности.
Основное мероприятие 3.2. Изъятие и реализация излишнего имущества.
Основное мероприятие 3.3. Увеличение уставного фонда МП города Красноярска "Горэлектротранс".
В рамках основных мероприятий 3,1, 3.2 планируется оказывать и выполнять следующие услуги и работы:
услуги:
оформление документации, технических планов с целью обеспечения государственного учета с изготовлением кадастрового паспорта уполномоченным органом;
изготовление графических ситуационных планов или поэтажных планов на объекты муниципальной собственности, переданные в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям;
работы:
подготовка распорядительных актов по изъятию, передаче, списанию муниципального имущества;
участие в работе по реорганизации и ликвидация муниципальных предприятий;
проведение работ по приватизации муниципальных предприятий.
Основное мероприятие 3.3 направлено на развитие транспортной инфраструктуры города, обеспечение экологической безопасности среды жизнедеятельности и устойчивости природного комплекса города, обеспечение стабильной финансово-хозяйственной деятельности и дальнейшего развития муниципального предприятия.
Сроки реализации подпрограммы: 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов.
Исполнителем мероприятий подпрограммы является департамент муниципального имущества и земельных отношений.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является департамент муниципального имущества и земельных отношений.
Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий 3.1, 3.2 подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города по направлению отдельного мероприятия 1 "Оценка недвижимости, оформление прав и регулирование отношений муниципальной собственности".
Финансовое обеспечение реализации основного мероприятия 3.3 подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города.
Объем финансирования подпрограммы уточняется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.";
7) в подпрограмме 4 "Распоряжение муниципальным имуществом, не участвующим в обеспечении исполнения полномочий органов местного самоуправления":
в паспорте подпрограммы:
в строке "Показатели результативности подпрограммы" цифры "500817,85" заменить цифрами "680925,60";
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем финансовых ресурсов на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов - 67067,64 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 37039,44 тыс. руб.;
2018 год - 15161,20 тыс. руб.;
2019 год - 14867,00 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования: бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов - 67067,64 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 37039,44 тыс. руб.;
2018 год - 15161,20 тыс. руб.;
2019 год - 14867,00 тыс. руб."; |
в абзаце тринадцатом раздела 2 подпрограммы цифры "500817,85" заменить цифрами "680925,60";
в разделе 4 подпрограммы:
в абзаце двадцатом цифры "61402,36" заменить цифрами "67067,64";
в абзаце двадцать первом цифры "31374,16" заменить цифрами "37039,44";
8) в подпрограмме 5 "Управление земельными ресурсами на территории города Красноярска":
в паспорте подпрограммы:
в строке "Показатели результативности подпрограммы" цифры "1738298,43" заменить цифрами "1757012,43";
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем финансовых ресурсов на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов - 3131,20 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 1143,00 тыс. руб.;
2018 год - 994,10 тыс. руб.;
2019 год - 994,10 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования: бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов - 3131,20 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 1143,00 тыс. руб.;
2018 год - 994,10 тыс. руб.;
2019 год - 994,10 тыс. руб."; |
в абзаце пятнадцатом раздела 2 подпрограммы цифры "1738298,43" заменить цифрами "1757012,43";
в разделе 4 подпрограммы:
в абзаце тринадцатом цифры "3110,26" заменить цифрами "3131,20";
в абзаце четырнадцатом цифры "1122,06" заменить цифрами "1143,00";
9) приложения 1, 3 - 5 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1 - 4 к настоящему Постановлению.
2.Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ