Постановление от 23.09.2016 г № 541
О внесении изменений в Постановление администрации города от 12.11.2015 N 718
В соответствии с Постановлением администрации города от 27.03.2015 N 153 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1.Внести в приложение к Постановлению администрации города от 12.11.2015 N 718 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов" (далее - Программа) следующие изменения:
1) строку "Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2016 - 2018 годах составляет 20239646,36 тыс. рублей, в том числе:
4033608,10 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
7483566,01 тыс. рублей - средства бюджета города;
3083100,00 - средства федерального бюджета;
5639372,25 тыс. рублей - средства внебюджетных источников;
объем финансирования по годам реализации Программы:
2016 год - 7010814,39 тыс. рублей, в том числе:
1638868,50 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
3172095,89 тыс. рублей - средства бюджета города;
454030,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
1745820,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников;
2017 год - 6490210,81 тыс. рублей, в том числе:
1483912,90 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2110092,91 тыс. рублей - средства бюджета города;
1024960,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
1871245,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников;
2018 год - 6738621,16 тыс. рублей, в том числе:
910826,70 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2201377,21 тыс. рублей - средства бюджета города;
1604110,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
2022307,25 тыс. рублей - средства внебюджетных источников" |
2) раздел II Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
3) раздел V Программы изложить в следующей редакции:
"V. Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджета
города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников
Расходы бюджета на реализацию настоящей Программы составляют:
2016 год - 4810964,39 тыс. руб.;
2017 год - 3594005,81 тыс. руб.;
2018 год - 3112203,91 тыс. руб.
Из общей суммы расходов бюджета:
1. По ответственному исполнителю - департамент городского хозяйства:
2016 год - 4237341,51 тыс. руб.;
2017 год - 3347371,61 тыс. руб.;
2018 год - 2872536,87 тыс. руб.
2. По соисполнителям:
2.1. Администрация города: главное управление по ГО ЧС и ПБ:
2016 год - 75853,56 тыс. руб.;
2017 год - 75143,93 тыс. руб.;
2018 год - 75143,93 тыс. руб.
2.2. Главное управление образования:
2016 год - 1147,10 тыс. руб.;
2017 год - 1147,10 тыс. руб.;
2018 год - 1147,10 тыс. руб.
2.3. Администрация Железнодорожного района в городе Красноярске:
2016 год - 49732,67 тыс. руб.;
2017 год - 13948,61 тыс. руб.;
2018 год - 14727,57 тыс. руб.
2.4. Администрация Кировского района в городе Красноярске:
2016 год - 59010,07 тыс. руб.;
2017 год - 22664,72 тыс. руб.;
2018 год - 19971,58 тыс. руб.
2.5. Администрация Ленинского района в городе Красноярске:
2016 год - 87426,33 тыс. руб.;
2017 год - 34285,01 тыс. руб.;
2018 год - 27848,52 тыс. руб.
2.6. Администрация Октябрьского района в городе Красноярске:
2016 год - 63441,67 тыс. руб.;
2017 год - 26737,38 тыс. руб.;
2018 год - 23743,04 тыс. руб.
2.7. Администрация Свердловского района в городе Красноярске:
2016 год - 79060,26 тыс. руб.;
2017 год - 24874,47 тыс. руб.;
2018 год - 26273,96 тыс. руб.
2.8. Администрация Советского района в городе Красноярске:
2016 год - 115587,81 тыс. руб.;
2017 год - 35821,93 тыс. руб.;
2018 год - 38286,08 тыс. руб.
2.9. Администрация Центрального района в городе Красноярске:
2016 год - 42363,42 тыс. руб.;
2017 год - 12011,05 тыс. руб.;
2018 год - 12525,26 тыс. руб.";
4) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5665704,36 тыс. руб., в том числе:
796632,21 тыс. руб. - средства бюджета города;
2703619,90 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
2165452,25 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2016 год - 1991801,25 тыс. руб., в том числе:
417270,35 тыс. руб. - средства бюджета города;
887630,90 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
686900,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников;
2017 год - 1825354,01 тыс. руб., в том числе:
196114,51 тыс. руб. - средства бюджета города;
907994,50 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
721245,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников;
2018 год - 1848549,10 тыс. руб., в том числе:
183247,35 тыс. руб. - средства бюджета города;
907994,50 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
757307,25 тыс. руб. - средства внебюджетных источников" |
5) в подпрограмме 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры":
в паспорте подпрограммы:
строку "Показатели результативности подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Показатели результативности подпрограммы |
перекладка сетей, в том числе:
теплоснабжения:
за счет средств бюджета города в 2016 году - 16,03 км , в 2017 году - 19,0 км , в 2018 году - 20,00 км ;
за счет ресурсоснабжающих организаций в 2016 году - 33,42 км , в 2017 году - 33,76 км , в 2018 году - 40,76 км ;
водоснабжения:
за счет средств краевого бюджета и бюджета города в 2016 году - 6,62 км , в 2017 году - 6,0 км , в 2018 году - 6,5 км ;
за счет ресурсоснабжающих организаций в 2016 году - 2,15 км , в 2017 году - 2,15 км , в 2018 году - 2,15 км ;
водоотведения:
за счет средств бюджета города в 2016 году - 2,67 км , в 2017 году - 3,0 км , в 2018 году - 3,1 км ;
за счет ресурсоснабжающих организаций в 2016 году - 0,65 км , в 2017 году - 0,65 км , в 2018 году - 0,65 км ;
электроснабжения:
за счет средств бюджета города в 2016 году - 5,93 км , в 2017 году - 6,0 км , в 2018 году - 7,0 км ;
за счет ресурсоснабжающих организаций в 2016 году - 60,0 км , в 2017 году - 60,0 км , в 2018 году - 60,0 км .
Согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: в 2016 году - 1 шт., в 2017 году - 3 шт., в 2018 году - 3 шт.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
электрической энергии:
в 2016 году - 65,23 кВт.ч/чел.;
в 2017 году - 64,68 кВт.ч/чел.;
в 2018 году - 62,74 кВт.ч/чел.;
тепловой энергии:
в 2016 году - 0,299 Гкал/кв. м;
в 2017 году - 0,293 Гкал/кв. м;
в 2018 году - 0,285 Гкал/кв. м;
горячей воды:
в 2016 году - 0,01 куб. м/чел.;
в 2017 году - 0,01 куб. м/чел.;
в 2018 году - 0,01 куб. м/чел.;
холодной воды:
в 2016 году - 3,63 куб. м/чел.;
в 2017 году - 3,59 куб. м/чел.;
в 2018 году - 3,48 куб. м/чел.
Аварийность инженерных сетей (единиц на 100 км сетей): в 2016 году - 3,9 ед., в 2017 году - 3,8 ед., в 2018 году - 3,8 ед." |
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3795426,58 тыс. руб., в том числе:
757896,58 тыс. руб. - средства бюджета города;
12610,00 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
3024920,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2016 год - 1487630,58 тыс. руб., в том числе:
550100,58 тыс. руб. - средства бюджета города;
12610,00 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
924920,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников;
2017 год - 1016148,00 тыс. руб., в том числе:
16148,00 тыс. руб. - средства бюджета города;
1000000,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников;
2018 год - 1291648,00 тыс. руб., в том числе:
191648,00 тыс. руб. - средства бюджета города;
1100000,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников" |
раздел 4 подпрограммы после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
"Основное мероприятие 2.3. Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
В рамках данного мероприятия будет проведен капитальный ремонт водопроводных сетей.";
6) в подпрограмме 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе":
в паспорте подпрограммы:
строку "Показатели результативности подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Показатели результативности подпрограммы |
протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых будет произведен:
капитальный ремонт: в 2016 году - 10,50 км , в 2017 году - 10,65 км , в 2018 году - 11,63 км ;
ремонт: в 2016 году - 16,10 км , в 2017 году - 20,14 км , в 2018 году - 20,00 км .
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых будет произведен:
капитальный ремонт: в 2016 году - 1,04%% , в 2017 году - 1,74%% , в 2018 году - 1,84%% ;
ремонт: в 2016 году - 1,28%% , в 2017 году - 1,89%% , в 2018 году - 1,98%% .
Доля маршрутов универсиады, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности маршрутов универсиады в 2016 году - 9,3 км , в 2017 году - 36,5 км , в 2018 году - 100,0 км .
Площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2016 году - 14800,00 тыс. кв. м; в 2017 году - 15010,08 тыс. кв. м; в 2018 году - 15220,10 тыс. кв. м.
Стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам, в том числе:
по зимней уборке: в 2016 году - 0,52 руб./кв. м; в 2017 году - 0,52 руб./кв. м; в 2018 году - 0,52 руб./кв. м;
по летней уборке: в 2016 году - 1,44 руб./кв. м; в 2017 году - 1,44 руб./кв. м; в 2018 году - 1,44 руб./кв. м.
Площадь ремонтируемых проездов к многоквартирным домам: в 2016 году - 141755 кв. м , в 2017 году - 142325 кв. м , в 2018 году - 144515 кв. м .
Расходы на содержание одной светоточки: в 2016 году - 7290,27 руб., в 2017 году - 6742,27 руб., в 2018 году - 6390,82 руб.
Количество обслуживаемых светоточек: в 2016 году - 34557 шт., в 2017 году - 36550 шт., в 2018 году - 38560 шт.
Доля прочистки сетей ливневой канализации от ее общей протяженности: в 2016 году - 20%%, в 2017 году - 20%%, в 2018 году - 20%%" |
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем финансирования программы - 7720967,75 тыс. руб., в том числе:
3349203,65 тыс. руб. - средства бюджета города;
1288664,10 - средства краевого бюджета;
3083100,00 - средства федерального бюджета;
объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2016 год - 2424642,20 тыс. руб., в том числе:
1255034,30 тыс. руб. - средства бюджета города;
715577,90 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
454030,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
2017 год - 2666379,61 тыс. руб., в том числе:
1068333,41 тыс. руб. - средства бюджета города;
573086,20 - средства краевого бюджета;
1024960,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
2018 год - 2629945,94 тыс. руб., в том числе:
1025835,94 тыс. руб. - средства бюджета города;
1604110,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета" |
7) в подпрограмме 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности":
в паспорте подпрограммы:
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2016 - 2018 годах составляет 2014573,92 тыс. руб., в том числе:
1536891,72 тыс. руб. - средства бюджета города;
28682,20 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
449000,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2016 год - 747067,73 тыс. руб., в том числе:
590049,93 тыс. руб. - средства бюджета города;
23017,80 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
134000,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников;
2017 год - 640242,76 тыс. руб., в том числе:
487410,56 тыс. руб. - средства бюджета города;
2832,20 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
150000,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников;
2018 год - 627263,43 тыс. руб., в том числе:
459431,23 тыс. руб. - средства бюджета города;
2832,20 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
165000,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников" |
абзац сороковой раздела 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 4.11. Реализация проектов по благоустройству территории города.";
раздел 4 подпрограммы после абзаца сорок пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"Основное мероприятие 4.14. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.";
8) в подпрограмме 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы":
в паспорте подпрограммы:
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы - 1033815,82 тыс. руб., в том числе:
1033783,92 тыс. руб. - средства бюджета города;
31,90 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2016 год - 350514,70 тыс. руб., в том числе:
350482,80 тыс. руб. - средства бюджета города;
31,90 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
2017 год - 342086,43 тыс. руб. - средства бюджета города;
2018 год - 341214,69 тыс. руб. - средства бюджета города" |
раздел 4 подпрограммы дополнить абзацами следующего содержания:
"Основное мероприятие 5.4. Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб.
В рамках данного мероприятия планируется приобретение оборудования для единой дежурно-диспетчерской службы города.
Основное мероприятие 5.5. Содержание единых дежурно-диспетчерских служб за счет средств бюджета города.";
9) приложения 1, 3 - 5 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 2 - 5 к настоящему Постановлению.
2.Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города
Э.Ш.АКБУЛАТОВ