Перечень целевых показателей и показателей результативности государственной программы |
целевые показатели:
доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства не более 31% ежегодно;
снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры с 59,87% в 2014 году до 59,86% в 2016 году;
снижение энергоемкости валового регионального продукта с 50,44 кг у. т./тыс. руб. в 2014 году до 49,0 кг у. т./тыс. руб. в 2016 году.
Показатели результативности:
снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей:
теплоснабжение - с 4,8 ед. в 2014 году до 4,6 ед. в 2016 году;
водоснабжение - с 6,6 ед. в 2014 году до 6,4 ед. в 2016 году;
водоотведение - с 2,4 ед. в 2014 году до 2,35 ед. в 2016 году;
снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях с 22,15% в 2014 году до 22,0% в 2016 году;
увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, с 85,0% в 2014 году до 85,1% в 2016 году;
снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 15,0% в 2014 году до 14,3% в 2016 году;
снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 7,2% в 2014 году до 7,0% в 2016 году;
снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 48,0% в 2014 году до 42,0% в 2016 году;
снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, с 46,0% в 2014 году до 42,0% в 2016 году;
снижение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в год на 1000 км сетей с 40,36 ед. в 2014 году до 40,35 ед. в 2016 году;
увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 8,96% в 2014 году до 10,96% в 2016 году;
увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в Красноярском крае, с 77,5% в 2014 году до 81,5% в 2016 году;
увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоотведения от общего количества населения, проживающего в Красноярском крае, с 73,65% в 2014 году до 78,65% в 2016 году;
снижение количества зарегистрированных больных брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями от общего количества населения, проживающего в Красноярском крае, с 21,25% в 2014 году до 21,2% в 2016 году;
снижение количества зарегистрированных больных вирусными гепатитами с 0,28 тыс. человек в 2014 году до 0,27 тыс. человек в 2016 году;
снижение количества зарегистрированных больных с болезнями органов пищеварения с 0,38 тыс. человек в 2014 году до 0,37 тыс. человек в 2016 году;
снижение количества зарегистрированных больных злокачественными образованиями с 8,86 тыс. человек в 2014 году до 8,85 тыс. человек в 2016 году;
снижение доли магистральных коллекторов, нуждающихся в замене, с 20,0% в 2014 году до 13,0% в 2016 году в муниципальном образовании город Норильск;
снижение доли потерь тепловой энергии в инженерных сетях с 5,6% в 2014 году до 5,4% в 2016 году в муниципальном образовании город Норильск;
доведение объема ремонта инженерных сетей с 9645,0 метра в 2014 году до 21354,0 метра в 2016 году в муниципальном образовании город Норильск;
снижение доли строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов, с 61,0% в 2014 году до 53,0% в 2016 году в муниципальном образовании город Норильск;
доведение объема восстановления жилищного фонда с 0,0 кв. м в 2014 году до 16823 кв. м в 2016 году в муниципальном образовании город Норильск;
снижение доли аварийных и ветхих строений в общем количестве строений с 0,7% в 2014 году до 0,5% в 2016 году в муниципальном образовании город Норильск;
объем сноса аварийных и ветхих строений: в 2014 году - 6439,0 кв. м, в 2015 году - 7031,0 кв. м, в 2016 году - 6933,0 кв. м в муниципальном образовании город Норильск;
снижение доли заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде с 3,5% в 2014 году до 2,8% в 2016 году в муниципальном образовании город Норильск;
доведение количества отремонтированных квартир с 640 в 2014 году до 960 в 2016 году в муниципальном образовании город Норильск;
ввод физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Дудинке (крытого катка с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке) в 2014 году;
уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам 88,5% ежегодно;
фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей 95,0% ежегодно;
подключение дополнительных электрических нагрузок в ЗАТО г. Железногорск с 61,5 МВт в 2014 году до 88,5 МВт в 2016 году;
снижение темпа износа объектов коммунальной инфраструктуры 0,05% ежегодно;
увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Красноярского края, в том числе:
электрической энергии с 99,20% в 2014 году до 99,25% в 2016 году;
тепловой энергии с 42,56% в 2014 году до 43,41% в 2016 году;
воды с 44,51% в 2014 году до 45,40% в 2016 году;
увеличение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов с 323,21 тыс. т.у.т. в 2014 году до 329,61 тыс. т.у.т. в 2016 году;
увеличение доли энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Красноярского края, с 7,10% в 2014 году до 9,44% в 2016 году;
увеличение объемов внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме подпрограммы с 29,24% в 2014 году до 29,4% в 2016 году;
доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в государственной программе, с 95,0% в 2014 году до 95,4% в 2016 году;
доведение количества проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами на период проведения проверки, до 100,0% ежегодно;
доведение доли устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании жилищного фонда с 80,5% в 2014 году до 82,0% в 2016 году;
доведение доли своевременно утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений и государственных предприятий на текущий финансовый год и плановый период до 100,0% ежегодно;
доведение доли своевременно утвержденных государственных заданий на текущий финансовый год и плановый период подведомственным учреждениям до 100,0% ежегодно;
доведение доли своевременно предоставленных уточненных фрагментов реестра расходных обязательств до 100,0% ежегодно |