Постановление от 15.09.2014 г № 578
О внесении изменений в Постановление администрации города от 12.11.2013 N 650
В соответствии с Постановлением администрации города от 27.08.2013 N 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1.Внести в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов, утвержденную Постановлением администрации города от 12.11.2013 N 650 (далее - Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
строку "Соисполнители Программы" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнители Программы |
1) территориальные подразделения администрации города Красноярска (далее - администрации районов в городе);
2) главное управление образования администрации города (далее - главное управление образования);
3) департамент градостроительства администрации города (далее - департамент градостроительства);
4) главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города (далее также - главное управление по ГО, ЧС и ПБ) |
";
строку "Объем бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований Программы |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2014 - 2016 годах составляет 19758407,19 тыс. рублей, в том числе:
5406551,17 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
10296406,02 тыс. рублей - средства городского бюджета;
4055450,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников;
объем финансирования по годам реализации Программы:
2014 год - 6226815,34 тыс. рублей, в том числе:
1624846,67 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
3456588,67 тыс. рублей - средства городского бюджета;
1145380,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников;
2015 год - 6834038,80 тыс. рублей, в том числе:
2101581,60 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
3358437,20 тыс. рублей - средства городского бюджета;
1382670,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников;
2016 год - 6688053,05 тыс. рублей, в том числе:
1680122,90 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
3480530,15 тыс. рублей - средства городского бюджета;
1527400,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников |
";
2) разделы III, IV Программы изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему Постановлению.
3) раздел VI Программы изложить в следующей редакции:
"VI. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы
Расходы бюджета на реализацию настоящей Программы составляют:
2014 год - 4735191,40 тыс. руб.;
2015 год - 4197068,80 тыс. руб.;
2016 год - 3954273,05 тыс. руб.
Из общей суммы расходов бюджета:
1. По ответственному исполнителю - департамент городского хозяйства:
2014 год - 4499210,27 тыс. руб.;
2015 год - 3946677,20 тыс. руб.;
2016 год - 3713381,45 тыс. руб.
2. По соисполнителям:
1) департамент градостроительства:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 9500,00 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2) главное управление образования:
2014 год - 3031,60 тыс. руб.;
2015 год - 3031,60 тыс. руб.;
2016 год - 3031,60 тыс. руб.;
3) администрация Железнодорожного района в городе Красноярске:
2014 год - 21876,57 тыс. руб.;
2015 год - 21173,35 тыс. руб.;
2016 год - 19173,35 тыс. руб.;
4) администрация Кировского района в городе Красноярске:
2014 год - 29663,55 тыс. руб.;
2015 год - 26962,91 тыс. руб.;
2016 год - 34862,91 тыс. руб.;
5) администрация Ленинского района в городе Красноярске:
2014 год - 38586,62 тыс. руб.;
2015 год - 37651,34 тыс. руб.;
2016 год - 34954,57 тыс. руб.;
6) администрация Октябрьского района в городе Красноярске:
2014 год - 31316,79 тыс. руб.;
2015 год - 37960,49 тыс. руб.;
2016 год - 36960,49 тыс. руб.;
7) администрация Свердловского района в городе Красноярске:
2014 год - 35392,81 тыс. руб.;
2015 год - 37272,22 тыс. руб.;
2016 год - 35272,22 тыс. руб.;
8) администрация Советского района в городе Красноярске:
2014 год - 50611,95 тыс. руб.;
2015 год - 53033,69 тыс. руб.;
2016 год - 48583,69 тыс. руб.;
9) администрация Центрального района в городе Красноярске:
2014 год - 26439,03 тыс. руб.;
2015 год - 26502,77 тыс. руб.;
2016 год - 26502,77 тыс. руб.";
4) в подпрограмме 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт":
в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы
4640886,78 тыс. руб., в том числе:
2620205,60 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
1057691,18 тыс. руб. - средства городского бюджета;
962990,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год - 1353148,78 тыс. руб., в том числе:
807736,50 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
363222,28 тыс. руб. - средства городского бюджета;
182190,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников;
2015 год - 1747808,35 тыс. руб., в том числе:
1088253,90 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
347234,45 тыс. руб. - средства городского бюджета;
312320,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников;
2016 год - 1539929,65 тыс. руб., в том числе:
724215,20 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
347234,45 тыс. руб. - средства городского бюджета;
468480,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников |
";
раздел 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
"Основное мероприятие 1.11. Мероприятия по подвозу питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения.
В рамках данного мероприятия планируется обеспечение населения питьевой водой в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения по основаниям, указанным в п. 10 ст. 21 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
5) в подпрограмме 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры":
в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы
3973497,02 тыс. руб., в том числе:
671880,00 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
581227,02 тыс. руб. - средства городского бюджета;
2720390,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год - 1200332,04 тыс. руб., в том числе:
312822,04 тыс. руб. - средства городского бюджета;
887510,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников;
2015 год - 1346537,49 тыс. руб., в том числе:
337100,00 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
101477,49 тыс. руб. - средства городского бюджета;
907960,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников;
2016 год - 1426627,49 тыс. руб., в том числе:
334780,00 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
166927,49 тыс. руб. - средства городского бюджета;
924920,00 тыс. руб. - средства внебюджетных источников |
";
6) в подпрограмме 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог в городе":
в паспорте подпрограммы:
строку "Показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Показатели подпрограммы |
протяженность отремонтированных дорог, в отношении которых произведен:
капитальный ремонт в 2014 году - 1,6 км, в 2015 году - 1,65 км, в 2016 году - 1,70 км; ремонт в 2014 году - 21,13 км, в 2015 году - 21,60 км, в 2016 году - 22,00 км.
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен:
капитальный ремонт в 2014 году - 0,15%, в 2015 году - 0,15%, в 2016 году - 0,15%; ремонт в 2014 году - 1,92%, в 2015 году - 1,96%, в 2016 году - 2%.
Площадь уборки городских дорог:
в 2014 году - 14580,38 тыс. кв. м;
в 2015 году - 14525,58 тыс. кв. м;
в 2016 году - 14557,74 тыс. кв. м.
Стоимость комплекса работ:
по зимней уборке в 2014 - 2016 годах - 0,52 руб./кв. м;
по летней уборке в 2014 - 2016 годах - 1,44 руб./кв. м.
Площадь ремонтируемых проездов к многоквартирным домам в 2014 году - 136250 кв. м, в 2015 году - 138975 кв. м, в 2016 году - 141755 кв. м.
Доля светодиодных транспортных светофоров в общем количестве транспортных светофоров в 2014 году 88,5%, в 2015 году - 89%, в 2016 году - 90%.
Доля промежуточных остановочных пунктов, требующих обустройства, в общем количестве промежуточных остановочных пунктов в 2014 году - 17%, в 2015 году - 13%, в 2016 году - 9%.
Расходы на содержание 1 светоточки в 2014 - 2016 годах - 7834,62 руб.
Количество обслуживаемых светоточек с 2014 по 2016 год: показатель равен 32156 шт.
Увеличение пропускной способности в центральной части города в 2014 году - 10%, в 2015 году - 10%, в 2016 году - 10%.
Количество парковочных мест в 2014 году - 1500 машиномест, в 2015 году - 1500 машиномест, в 2016 году - 1500 машиномест |
";
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы - 7733893,58 тыс. руб., в том числе:
2108879,87 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
5625013,71 тыс. руб. - средства городского бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год - 2584842,03 тыс. руб., в том числе:
815248,27 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
1769593,76 тыс. руб. - средства городского бюджета;
2015 год - 2536418,20 тыс. руб., в том числе:
674365,80 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
1862052,40 тыс. руб. - средства городского бюджета;
2016 год - 2612633,35 тыс. руб., в том числе:
619265,80 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
1993367,55 тыс. руб. - средства городского бюджета |
";
раздел 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" дополнить абзацами следующего содержания:
"Основное мероприятие 3.11. Приобретение комплекса автоматизированной системы платной парковки.
В рамках данного мероприятия планируется приобретение комплекса автоматизированной системы платной парковки в целях организации автоматизированного контроля въезда (выезда) транспортных средств на автомобильную стоянку, автоматизации расчетов за пользование парковочными услугами и контроль за оплатой пользования платной парковкой.
Основное мероприятие 3.12. Реконструкция автомобильных дорог с целью создания автомобильных парковок.
В рамках данного мероприятия планируется разработка проектно-сметной документации";
7) в подпрограмме 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы":
в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города 1132947,36 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 357589,04 тыс. руб.;
2015 год - 388995,26 тыс. руб.;
2016 год - 386363,06 тыс. руб. |
";
8) приложения 1 - 5 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 3 - 7 к настоящему Постановлению.
2.Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Исполняющий обязанности
Главы города
И.П.ТИТЕНКОВ