Постановление от 26.06.2009 г № В-56П
О внесении изменений в Постановление Красноярского городского Совета депутатов от 11.05.2007 N В-85П «Об утверждении инвестиционной программы ООО „КрасКом“ по развитию объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения города Красноярска, на 2007 — 2009 годы»
Руководствуясь статьей 28, пунктом 2 статьи 59 Устава города Красноярска, Красноярский городской Совет депутатов постановил:
1.Внести в Постановление Красноярского городского Совета депутатов от 11.05.2007 N В-85П "Об утверждении инвестиционной программы ООО "КрасКом" по развитию объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения города Красноярска, на 2007 - 2009 годы" следующие изменения:
1.1.В наименовании, преамбуле и пункте 1 Постановления цифры "2009" заменить цифрами "2012".
1.2.Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
"2. Выбрать способами обеспечения финансовых потребностей ООО "КрасКом", необходимых для реализации инвестиционной программы, утвержденной настоящим Постановлением, плату за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения ООО "КрасКом", надбавку к тарифу на холодную воду для потребителей, надбавку к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод для потребителей.".
1.3.В приложении к Постановлению:
1.3.1.В наименовании приложения цифры "2009" заменить цифрами "2012".
1.3.2.В паспорте инвестиционной программы:
в строке "Наименование программы" цифры "2009" заменить цифрами "2012";
в строке "Основания для разработки программы" цифры "2009" заменить цифрами "2012";
строку "Цель и задачи программы" изложить в следующей редакции:
" | Цели и задачи
разработки и
реализации программы
| Целями и задачами разработки и реализации
инвестиционной программы являются:
увеличение мощности и пропускной
способности объектов, используемых в сфере
водоснабжения и водоотведения города
Красноярска, в том числе: увеличение
мощности водозаборных сооружений на 14%,
сооружений станций водоподготовки - на
50%, для обеспечения возможности
подключения вновь создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости
к сетям водоснабжения и водоотведения ООО
"КрасКом";
увеличение протяженности сетей
водоснабжения города на 0,9%;
увеличение протяженности сетей
водоотведения города на 0,5%
|
|
";
в строке "Мероприятия программы" абзац четвертый исключить;
строку "Сроки реализации программы" изложить в следующей редакции:
" | Сроки и этапы
реализации программы
| Сроки реализации программы: 2007 - 2012
годы.
Этапы реализации программы:
I этап: 2007 - 2008 годы;
II этап: 2009 год;
III этап: 2010 год;
IV этап: 2011 год;
V этап: 2012 год
|
|
";
строку "Объем финансирования программы" изложить в следующей редакции:
" | Финансовые
потребности,
необходимые для
реализации программы
| 527410,3 тыс. рублей, включая НДС и налог
на прибыль
|
|
";
строку "Ожидаемый конечный результат реализации программы" изложить в следующей редакции:
" | Ожидаемые конечные
результаты от
реализации программы
| увеличение мощности водозаборных
сооружений на 14%;
увеличение мощности сооружений станций
водоподготовки на 50%;
увеличение протяженности сетей
водоснабжения города на 0,9%;
увеличение протяженности сетей
водоотведения города на 0,5%
|
|
";
строку "Показатели социально-экономической эффективности программы" изложить в следующей редакции:
" | Планируемый социально-
экономический эффект
от реализации
программы
| обеспечение возможности подключения к
сетям водоснабжения и водоотведения ООО
"КрасКом" вновь создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости
суммарной нагрузкой 17,724 тыс. куб.
м/сутки по водоснабжению и 17,929 тыс.
куб. м/сутки по водоотведению
|
|
".
1.3.3.В разделе I:
наименование раздела изложить в следующей редакции:
"I. Анализ существующего состояния объектов ООО "КрасКом", используемых в сфере водоснабжения и водоотведения города Красноярска";
пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
"Износ объектов, эксплуатируемых ООО "КрасКом" и используемых для обеспечения водоснабжения города Красноярска, на 1 января 2009 года составляет: водозаборных сооружений с оборудованием - 63%; повысительных насосных станций с оборудованием - 57%; дюкеров и водопроводных сетей - 73%; водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 72%.
Ввиду высокой степени износа водопроводных сетей на них часто возникают аварийные ситуации. Так, в 2008 году произошло 814 аварий, среднее время ликвидации аварии составило 7 часов 5 минут.
В настоящее время общая мощность водозаборных сооружений составляет 610,8 тыс. куб. м/сутки, сооружений станций водоподготовки - 80 тыс. куб. м/сутки. Для подключения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости левого берега города Красноярска необходим дополнительный объем питьевой воды в количестве 40 тыс. куб. метров в сутки, который можно получить в случае завершения строительства второй очереди цеха фильтровально-очистных сооружений руслового водозабора "Гремячий Лог" с увеличением его производительности на 50%.
Протяженность водопроводных сетей составляет 1101,8 км. Для подключения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости правого берега города Красноярска необходимо строительство 3,6 км сетей водоснабжения в Юго-Западном районе города Красноярска.";
пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
"Износ объектов, эксплуатируемых ООО "КрасКом" и используемых для обеспечения водоотведения города Красноярска, на 1 января 2009 года составляет: левобережных очистных сооружений с оборудованием - 62%; правобережных очистных сооружений с оборудованием - 75%; канализационных насосных станций с оборудованием - 57%; канализационных сетей и дюкеров - 48%.
Ввиду высокой степени износа на канализационных сетях часто возникают аварийные ситуации. В частности, в 2008 году произошло 104 аварии.
Протяженность канализационных сетей составляет 933 км. Для подключения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости левого и правого берега города Красноярска необходимо строительство канализационных сетей протяженностью 6,3 км в Юго-Западном районе города Красноярска и главного канализационного коллектора до левобережных очистных сооружений протяженностью 4,87 км.".
1.3.4.В разделе II:
в пункте 1:
в подпункте 1.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"1.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование предлагаемых программой инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.";
абзац пятый после слов "гидроизолирующих материалов," дополнить словами "работы по усилению строительных конструкций блока входных устройств и фильтров, установке барабанных сеток, устройству дренажной системы фильтров, наружной гидроизоляции вводов коммуникаций, антикоррозийному покрытию металлоконструкций, лестниц и площадок,";
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"В качестве фильтрующих материалов для загрузки фильтров будет использован песок гранодиоритовый фракциями от 0,2 мм до 2 мм и от 2 мм до 5 мм.";
дополнить подпункт абзацем следующего содержания:
"Целью мероприятия является увеличение мощности водозаборных сооружений. Выполнение данного мероприятия позволит увеличить производительность руслового водозабора "Гремячий Лог" с 80 до 160 тыс. куб. м/сутки.";
подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2. Сроки реализации мероприятия и объем финансовых потребностей, необходимых для его реализации.
Сроки реализации мероприятия: 2007 - 2012 годы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятия, составляет 66865,4 тыс. рублей, включая НДС и налог на прибыль, из них: в 2007 - 2008 годах - 1205,8 тыс. рублей, в 2009 году - 12255,8 тыс. рублей, в 2010 году - 14127,0 тыс. рублей, в 2011 году - 14127,0 тыс. рублей, в 2012 году - 25149,8 тыс. рублей.";
в пункте 2:
в подпункте 2.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"2.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование предлагаемых программой инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.";
дополнить подпункт абзацем следующего содержания:
"Целью мероприятия является увеличение протяженности сетей водоснабжения и водоотведения. В результате выполнения данного мероприятия будут построены сети водоснабжения и водоотведения Юго-Западного района протяженностью 3,6 км и 6,3 км соответственно.";
подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. Сроки реализации мероприятия и объем финансовых потребностей, необходимых для его реализации.
Сроки реализации мероприятия: 2010 - 2012 годы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятия, составляет 309357,9 тыс. рублей, включая НДС и налог на прибыль, из них: в 2010 году - 108947,0 тыс. рублей, в 2011 году - 65664,9 тыс. рублей, в 2012 году - 134746,0 тыс. рублей.";
в пункте 3:
в подпункте 3.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"3.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование предлагаемых программой инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.";
дополнить подпункт абзацем следующего содержания:
"Целью мероприятия является увеличение протяженности сетей водоотведения. В результате выполнения данного мероприятия будет осуществлено строительство главного канализационного коллектора к левобережным очистным сооружениям протяженностью 4,87 км.";
подпункт 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.2. Сроки реализации мероприятия и объем финансовых потребностей, необходимых для его реализации.
Сроки реализации мероприятия: 2008 - 2011 годы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятия, составляет 151187,0 тыс. рублей, включая НДС и налог на прибыль, из них: в 2008 году - 3076,0 тыс. рублей, в 2009 году - 32744,1 тыс. рублей, в 2010 году - 35873,0 тыс. рублей, в 2011 году - 79493,9 тыс. рублей.";
пункт 4 исключить.
1.3.5.Дополнить приложение разделом III следующего содержания:
"III. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, И ПЛАНИРУЕМЫЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Финансовые потребности, необходимые для реализации программы, составляют 527410,3 тыс. рублей, включая НДС и налог на прибыль, из них: в 2007 - 2008 годах - 4281,8 тыс. рублей, в 2009 году - 44999,9 тыс. рублей, в 2010 году - 158947,0 тыс. рублей, в 2011 году - 159285,8 тыс. рублей, в 2012 году - 159895,8 тыс. рублей.
В результате реализации программы будет обеспечена возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения ООО "КрасКом" вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости суммарной нагрузкой 17,724 тыс. куб. м/сутки по водоснабжению и 17,929 тыс. куб. м/сутки по водоотведению.".
1.3.6.Дополнить приложение разделом IV следующего содержания:
"IV. ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
N
п/п
| Наименования
мероприятий (их
составных частей)
и источники
финансирования
| Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации инвестиционной
программы, по годам ее реализации,
тыс. рублей
| Всего с
учетом
НДС,
тыс.
рублей
|
2007 -
2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
Водоснабжение
|
1
| Завершение
строительства
второй очереди
цеха
фильтровально-
очистных
сооружений
руслового
водозабора
"Гремячий Лог" с
увеличением
производительности
с 80 до 160 тыс.
куб. м/сутки, в
том числе:
- за счет платы за
подключение;
- за счет надбавки
к тарифу на
холодную воду для
потребителей
| 916,4
916,4
0,0
| 9804,6
9804,6
0,0
| 11301,6
11301,6
0,0
| 11301,6
11301,6
0,0
| 20120,0
0,0
20120,0
| 53444,2
33324,2
20120,0
|
2
| Разработка
проектно-сметной
документации и
строительство
системы
водопровода Юго-
Западного района,
в том числе:
- за счет платы
за подключение;
- за счет надбавки
к тарифу на
холодную воду для
потребителей
| 0,0
0,0
0,0
| 0,0
0,0
0,0
| 24921,6
0,0
24921,6
| 24921,6
0,0
24921,6
| 15875,4
11301,6
4573,8
| 65718,6
11301,6
54417,0
|
Итого по водоснабжению
| 916,4
| 9804,6
| 36223,2
| 36223,2
| 35995,4
| 119162,8
|
Расходы на уплату
налога на прибыль
| 289,4
| 2451,2
| 9055,8
| 9055,8
| 8998,7
| 29850,9
|
Итого по водоснабжению
с учетом расходов на
уплату налога на
прибыль, в том числе:
- за счет платы за
подключение;
- за счет надбавки к
тарифу на холодную
воду для потребителей
| 1205,8
1205,8
0,0
| 12255,8
12255,8
0,0
| 45279,0
14127,0
31152,0
| 45279,0
14127,0
31152,0
| 44994,1
14127,0
30867,1
| 149013,7
55842,6
93171,1
|
Водоотведение
|
3
| Разработка
проектно-сметной
документации и
строительство
системы
канализации Юго-
Западного района,
в том числе:
- за счет платы за
подключение;
- за счет надбавки
к тарифу на
водоотведение и
очистку сточных
вод для
потребителей
| 0,0
0,0
0,0
| 0,0
0,0
0,0
| 62236,0
0,0
62236,0
| 27610,4
0,0
27610,4
| 91921,5
28698,4
63223,1
| 181767,9
28698,4
153069,5
|
4
| Разработка
проектно-сметной
документации и
строительство
главного
канализационного
коллектора к
левобережным
канализационным
очистным
сооружениям,
в том числе:
- за счет платы за
подключение;
- за счет надбавки
к тарифу на
водоотведение и
очистку сточных
вод для
потребителей
| 2337,8
2337,8
0,0
| 26195,3
26195,3
0,0
| 28698,5
28698,5
0,0
| 63595,1
28698,4
34896,7
| 0,0
0,0
0,0
| 120826,7
85930,0
34896,7
|
Итого по водоотведению
| 2337,8
| 26195,3
| 90934,5
| 91205,5
| 91921,5
| 302594,6
|
Расходы на уплату
налога на прибыль
| 738,2
| 6548,8
| 22733,5
| 22801,3
| 22980,2
| 75802,0
|
Итого по водоотведению
с учетом расходов на
уплату налога на
прибыль,
в том числе:
- за счет платы за
подключение;
- за счет надбавки к
тарифу на
водоотведение и
очистку сточных вод
для потребителей
| 3076,0
3076,0
0,0
| 32744,1
32744,1
0,0
| 113668,0
35873,0
77795,0
| 114006,8
35873,0
78133,8
| 114901,7
35873,0
79028,7
| 378396,6
143439,1
234957,5
|
Всего по программе
| 4281,8
| 44999,9
| 158947,0
| 159285,8
| 159895,8
| 527410,3
|
".
2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключением пункта 1.2, который вступает в силу с 1 января 2010 года.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству и экологии.
Председатель
Красноярского городского
Совета депутатов
В.Ф.ЧАЩИН