Постановление от 26.06.2009 г № В-56П

О внесении изменений в Постановление Красноярского городского Совета депутатов от 11.05.2007 N В-85П «Об утверждении инвестиционной программы ООО „КрасКом“ по развитию объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения города Красноярска, на 2007 — 2009 годы»


Руководствуясь статьей 28, пунктом 2 статьи 59 Устава города Красноярска, Красноярский городской Совет депутатов постановил:
1.Внести в Постановление Красноярского городского Совета депутатов от 11.05.2007 N В-85П "Об утверждении инвестиционной программы ООО "КрасКом" по развитию объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения города Красноярска, на 2007 - 2009 годы" следующие изменения:
1.1.В наименовании, преамбуле и пункте 1 Постановления цифры "2009" заменить цифрами "2012".
1.2.Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
"2. Выбрать способами обеспечения финансовых потребностей ООО "КрасКом", необходимых для реализации инвестиционной программы, утвержденной настоящим Постановлением, плату за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения ООО "КрасКом", надбавку к тарифу на холодную воду для потребителей, надбавку к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод для потребителей.".

1.3.В приложении к Постановлению:
1.3.1.В наименовании приложения цифры "2009" заменить цифрами "2012".
1.3.2.В паспорте инвестиционной программы:
в строке "Наименование программы" цифры "2009" заменить цифрами "2012";
в строке "Основания для разработки программы" цифры "2009" заменить цифрами "2012";
строку "Цель и задачи программы" изложить в следующей редакции:
"
Цели и задачи
разработки и
реализации программы














Целями и задачами разработки и реализации
инвестиционной программы являются:
увеличение мощности и пропускной
способности объектов, используемых в сфере
водоснабжения и водоотведения города
Красноярска, в том числе: увеличение
мощности водозаборных сооружений на 14%,
сооружений станций водоподготовки - на
50%, для обеспечения возможности
подключения вновь создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости
к сетям водоснабжения и водоотведения ООО
"КрасКом";
увеличение протяженности сетей
водоснабжения города на 0,9%;
увеличение протяженности сетей
водоотведения города на 0,5%
";

в строке "Мероприятия программы" абзац четвертый исключить;
строку "Сроки реализации программы" изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы
реализации программы






Сроки реализации программы: 2007 - 2012
годы.
Этапы реализации программы:
I этап: 2007 - 2008 годы;
II этап: 2009 год;
III этап: 2010 год;
IV этап: 2011 год;
V этап: 2012 год
";

строку "Объем финансирования программы" изложить в следующей редакции:
"
Финансовые
потребности,
необходимые для
реализации программы
527410,3 тыс. рублей, включая НДС и  налог
на прибыль


";

строку "Ожидаемый конечный результат реализации программы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые конечные
результаты от
реализации программы





увеличение мощности водозаборных
сооружений на 14%;
увеличение мощности сооружений станций
водоподготовки на 50%;
увеличение протяженности сетей
водоснабжения города на 0,9%;
увеличение протяженности сетей
водоотведения города на 0,5%
";

строку "Показатели социально-экономической эффективности программы" изложить в следующей редакции:
"
Планируемый социально-
экономический эффект
от реализации
программы



обеспечение возможности подключения к
сетям водоснабжения и водоотведения ООО
"КрасКом" вновь создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости
суммарной нагрузкой 17,724 тыс. куб.
м/сутки по водоснабжению и 17,929 тыс.
куб. м/сутки по водоотведению
".

1.3.3.В разделе I:
наименование раздела изложить в следующей редакции:
"I. Анализ существующего состояния объектов ООО "КрасКом", используемых в сфере водоснабжения и водоотведения города Красноярска";

пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
"Износ объектов, эксплуатируемых ООО "КрасКом" и используемых для обеспечения водоснабжения города Красноярска, на 1 января 2009 года составляет: водозаборных сооружений с оборудованием - 63%; повысительных насосных станций с оборудованием - 57%; дюкеров и водопроводных сетей - 73%; водоразборных колонок и пожарных гидрантов - 72%.
Ввиду высокой степени износа водопроводных сетей на них часто возникают аварийные ситуации. Так, в 2008 году произошло 814 аварий, среднее время ликвидации аварии составило 7 часов 5 минут.
В настоящее время общая мощность водозаборных сооружений составляет 610,8 тыс. куб. м/сутки, сооружений станций водоподготовки - 80 тыс. куб. м/сутки. Для подключения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости левого берега города Красноярска необходим дополнительный объем питьевой воды в количестве 40 тыс. куб. метров в сутки, который можно получить в случае завершения строительства второй очереди цеха фильтровально-очистных сооружений руслового водозабора "Гремячий Лог" с увеличением его производительности на 50%.
Протяженность водопроводных сетей составляет 1101,8 км. Для подключения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости правого берега города Красноярска необходимо строительство 3,6 км сетей водоснабжения в Юго-Западном районе города Красноярска.";

пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
"Износ объектов, эксплуатируемых ООО "КрасКом" и используемых для обеспечения водоотведения города Красноярска, на 1 января 2009 года составляет: левобережных очистных сооружений с оборудованием - 62%; правобережных очистных сооружений с оборудованием - 75%; канализационных насосных станций с оборудованием - 57%; канализационных сетей и дюкеров - 48%.
Ввиду высокой степени износа на канализационных сетях часто возникают аварийные ситуации. В частности, в 2008 году произошло 104 аварии.
Протяженность канализационных сетей составляет 933 км. Для подключения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости левого и правого берега города Красноярска необходимо строительство канализационных сетей протяженностью 6,3 км в Юго-Западном районе города Красноярска и главного канализационного коллектора до левобережных очистных сооружений протяженностью 4,87 км.".

1.3.4.В разделе II:
в пункте 1:
в подпункте 1.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"1.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование предлагаемых программой инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.";

абзац пятый после слов "гидроизолирующих материалов," дополнить словами "работы по усилению строительных конструкций блока входных устройств и фильтров, установке барабанных сеток, устройству дренажной системы фильтров, наружной гидроизоляции вводов коммуникаций, антикоррозийному покрытию металлоконструкций, лестниц и площадок,";
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"В качестве фильтрующих материалов для загрузки фильтров будет использован песок гранодиоритовый фракциями от 0,2 мм до 2 мм и от 2 мм до 5 мм.";

дополнить подпункт абзацем следующего содержания:
"Целью мероприятия является увеличение мощности водозаборных сооружений. Выполнение данного мероприятия позволит увеличить производительность руслового водозабора "Гремячий Лог" с 80 до 160 тыс. куб. м/сутки.";

подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2. Сроки реализации мероприятия и объем финансовых потребностей, необходимых для его реализации.
Сроки реализации мероприятия: 2007 - 2012 годы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятия, составляет 66865,4 тыс. рублей, включая НДС и налог на прибыль, из них: в 2007 - 2008 годах - 1205,8 тыс. рублей, в 2009 году - 12255,8 тыс. рублей, в 2010 году - 14127,0 тыс. рублей, в 2011 году - 14127,0 тыс. рублей, в 2012 году - 25149,8 тыс. рублей.";

в пункте 2:
в подпункте 2.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"2.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование предлагаемых программой инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.";

дополнить подпункт абзацем следующего содержания:
"Целью мероприятия является увеличение протяженности сетей водоснабжения и водоотведения. В результате выполнения данного мероприятия будут построены сети водоснабжения и водоотведения Юго-Западного района протяженностью 3,6 км и 6,3 км соответственно.";

подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. Сроки реализации мероприятия и объем финансовых потребностей, необходимых для его реализации.
Сроки реализации мероприятия: 2010 - 2012 годы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятия, составляет 309357,9 тыс. рублей, включая НДС и налог на прибыль, из них: в 2010 году - 108947,0 тыс. рублей, в 2011 году - 65664,9 тыс. рублей, в 2012 году - 134746,0 тыс. рублей.";

в пункте 3:
в подпункте 3.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"3.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование предлагаемых программой инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.";

дополнить подпункт абзацем следующего содержания:
"Целью мероприятия является увеличение протяженности сетей водоотведения. В результате выполнения данного мероприятия будет осуществлено строительство главного канализационного коллектора к левобережным очистным сооружениям протяженностью 4,87 км.";

подпункт 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.2. Сроки реализации мероприятия и объем финансовых потребностей, необходимых для его реализации.
Сроки реализации мероприятия: 2008 - 2011 годы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятия, составляет 151187,0 тыс. рублей, включая НДС и налог на прибыль, из них: в 2008 году - 3076,0 тыс. рублей, в 2009 году - 32744,1 тыс. рублей, в 2010 году - 35873,0 тыс. рублей, в 2011 году - 79493,9 тыс. рублей.";

пункт 4 исключить.
1.3.5.Дополнить приложение разделом III следующего содержания:
"III. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, И ПЛАНИРУЕМЫЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Финансовые потребности, необходимые для реализации программы, составляют 527410,3 тыс. рублей, включая НДС и налог на прибыль, из них: в 2007 - 2008 годах - 4281,8 тыс. рублей, в 2009 году - 44999,9 тыс. рублей, в 2010 году - 158947,0 тыс. рублей, в 2011 году - 159285,8 тыс. рублей, в 2012 году - 159895,8 тыс. рублей.
В результате реализации программы будет обеспечена возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения ООО "КрасКом" вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости суммарной нагрузкой 17,724 тыс. куб. м/сутки по водоснабжению и 17,929 тыс. куб. м/сутки по водоотведению.".

1.3.6.Дополнить приложение разделом IV следующего содержания:
"IV. ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
N
п/п





Наименования
мероприятий (их
составных частей)
и источники
финансирования

Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации инвестиционной
программы, по годам ее реализации,
тыс. рублей
Всего с
учетом
НДС,
тыс.
рублей


2007 -
2008
2009

2010

2011

2012

1
2
3
4
5
6
7
8
Водоснабжение
1




















Завершение
строительства
второй очереди
цеха
фильтровально-
очистных
сооружений
руслового
водозабора
"Гремячий Лог" с
увеличением
производительности
с 80 до 160 тыс.
куб. м/сутки, в
том числе:
- за счет платы за
подключение;
- за счет надбавки
к тарифу на
холодную воду для
потребителей
916,4














916,4

0,0



9804,6














9804,6

0,0



11301,6














11301,6

0,0



11301,6














11301,6

0,0



20120,0














0,0

20120,0



53444,2














33324,2

20120,0



2













Разработка
проектно-сметной
документации и
строительство
системы
водопровода Юго-
Западного района,
в том числе:
- за счет платы
за подключение;
- за счет надбавки
к тарифу на
холодную воду для
потребителей
0,0







0,0

0,0



0,0







0,0

0,0



24921,6







0,0

24921,6



24921,6







0,0

24921,6



15875,4







11301,6

4573,8



65718,6







11301,6

54417,0



Итого по водоснабжению
916,4
9804,6
36223,2
36223,2
35995,4
119162,8
Расходы на уплату
налога на прибыль
289,4

2451,2

9055,8

9055,8

8998,7

29850,9

Итого по водоснабжению
с учетом расходов на
уплату налога на
прибыль, в том числе:
- за счет платы за
подключение;
- за счет надбавки к
тарифу на холодную
воду для потребителей
1205,8



1205,8

0,0


12255,8



12255,8

0,0


45279,0



14127,0

31152,0


45279,0



14127,0

31152,0


44994,1



14127,0

30867,1


149013,7



55842,6

93171,1


Водоотведение
3















Разработка
проектно-сметной
документации и
строительство
системы
канализации Юго-
Западного района,
в том числе:
- за счет платы за
подключение;
- за счет надбавки
к тарифу на
водоотведение и
очистку сточных
вод для
потребителей
0,0







0,0

0,0





0,0







0,0

0,0





62236,0







0,0

62236,0





27610,4







0,0

27610,4





91921,5







28698,4

63223,1





181767,9







28698,4

153069,5





4



















Разработка
проектно-сметной
документации и
строительство
главного
канализационного
коллектора к
левобережным
канализационным
очистным
сооружениям,
в том числе:
- за счет платы за
подключение;
- за счет надбавки
к тарифу на
водоотведение и
очистку сточных
вод для
потребителей
2337,8











2337,8

0,0





26195,3











26195,3

0,0





28698,5











28698,5

0,0





63595,1











28698,4

34896,7





0,0











0,0

0,0





120826,7











85930,0

34896,7





Итого по водоотведению
2337,8
26195,3
90934,5
91205,5
91921,5
302594,6
Расходы на уплату
налога на прибыль
738,2

6548,8

22733,5

22801,3

22980,2

75802,0

Итого по водоотведению
с учетом расходов на
уплату налога на
прибыль,
в том числе:
- за счет платы за
подключение;
- за счет надбавки к
тарифу на
водоотведение и
очистку сточных вод
для потребителей
3076,0




3076,0

0,0




32744,1




32744,1

0,0




113668,0




35873,0

77795,0




114006,8




35873,0

78133,8




114901,7




35873,0

79028,7




378396,6




143439,1

234957,5




Всего по программе
4281,8
44999,9
158947,0
159285,8
159895,8
527410,3
".

2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключением пункта 1.2, который вступает в силу с 1 января 2010 года.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству и экологии.
Председатель
Красноярского городского
Совета депутатов
В.Ф.ЧАЩИН