Постановление от 06.09.2011 г № 15-143П
О внесении изменений в Постановление Красноярского городского Совета депутатов от 11.05.2007 N В-85П «Об утверждении инвестиционной программы ООО „КрасКом“ по развитию объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения города Красноярска, на 2007 — 2012 годы»
В соответствии с пунктом 1 части 14 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", в связи со снижением уровня рентабельности деятельности ООО "КрасКом", установленного по результатам мониторинга выполнения инвестиционной программы, руководствуясь статьей 28, пунктом 2 статьи 59 Устава города Красноярска, Красноярский городской Совет депутатов постановил:
1.Внести в Постановление Красноярского городского Совета депутатов от 11.05.2007 N В-85П "Об утверждении инвестиционной программы ООО "КрасКом" по развитию объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения города Красноярска, на 2007 - 2012 годы" следующие изменения:
1.1.В приложении к Постановлению:
1.1.1.В строке "Финансовые потребности, необходимые для реализации программы" паспорта инвестиционной программы цифры "527410,3" заменить цифрами "1286981,5".
1.1.2.В разделе I:
дополнить раздел абзацами первым и вторым следующего содержания:
"Массовое строительство объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения в городе Красноярске, в жилых районах Ботанический, Озерный, Афганец, Солонцы, СВЭМ, Слобода Весны, Покровский, Северный, Аэропорт, Нанжуль, Юго-Западный, Пашенный, микрорайонах Солнечный, Серебряный, поселках Базаиха, Первомайский, Верхние Черемушки, Черемушки, Шинников, а также выборочная застройка всех районов города обуславливают необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры, включая развитие объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения города Красноярска.
В настоящее время объекты инженерной инфраструктуры города Красноярска, используемые в сфере водоснабжения и водоотведения, обеспечивают водоснабжением и водоотведением потребителей практически без резерва мощности. Увеличение нагрузки на объекты, используемые в сфере водоснабжения и водоотведения города, требует соответствующего увеличения добычи и подачи питьевой воды.";
в абзаце восьмом пункта 1 слова "водопроводные сети - 1101854,6 км" заменить словами "водопроводные сети - 1101854,6 м";
в абзаце двенадцатом пункта 2 цифры "4,87" заменить цифрами "4,417".
1.1.3.В разделе II:
абзацы второй и третий подпункта 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Вновь создаваемые (реконструируемые) объекты недвижимости левого берега города Красноярска в таких жилых районах, как Ботанический, Озерный, Афганец, Солонцы, СВЭМ, Слобода Весны, Покровский, Северный, Аэропорт, Нанжуль, Ястынское Поле и другие, имеющих закрытые схемы горячего водоснабжения с использованием холодной воды питьевого качества на нужды горячего водоснабжения, а также выборочная застройка всех районов города, требуют дополнительных объемов подаваемой холодной воды в количестве порядка 30 - 40 тыс. куб. метров в сутки.
Водоснабжение объектов недвижимости, расположенных на левом берегу города Красноярска, осуществляется от водозаборов "о. Татышев" и "Гремячий Лог". Фактическая производительность водозабора "о. Татышев" достигла проектной величины 140 тыс. куб. м/сутки. Дополнительные объемы воды можно получить от руслового водозабора "Гремячий Лог" в случае завершения строительства второй очереди цеха фильтровально-очистных сооружений с увеличением производительности с 80 до 160 тыс. куб. м/сутки.";
в пункте 2:
в подпункте 2.1:
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
"В настоящее время осуществляется массовое предоставление земельных участков для строительства, а также реконструкции объектов недвижимости в Юго-Западном районе и в других микрорайонах правого берега города Красноярска. При этом инженерные сети водоснабжения и водоотведения не рассчитаны на вновь создаваемые (реконструируемые) в настоящее время объекты недвижимости. На сегодняшний день объекты недвижимости подключены к существующим сетям водоснабжения и водоотведения по временной схеме с предельно допустимой нагрузкой. Поэтому подача дополнительных объемов питьевой воды к вновь создаваемым (реконструируемым) объектам недвижимости и отведение от них сточных вод технически невозможны.
Подача дополнительных объемов питьевой воды в Юго-Западный район и другие микрорайоны правого берега города Красноярска возможна от водозабора "о. Отдыха", имеющего фактическую производительность 160 тыс. куб. м/сутки при проектной производительности 180 тыс. куб. м/сутки, по водоводам и магистральным сетям правого берега города Красноярска, проходящим по ул. Семафорной и ул. Свердловской. Для обеспечения возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости Юго-Западного района и других районов правого берега города Красноярска требуется разработка проектно-сметной документации и строительство сетей водоснабжения от водозабора "о. Отдыха" и сетей водоотведения Юго-Западного района с реконструкцией двух канализационных насосных станций.";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Объем финансовых потребностей, обеспечиваемых в период реализации программы, позволит выполнить разработку проектно-сметной документации и начать строительство системы канализации Юго-Западного района. Объем финансовых потребностей, не обеспечиваемых в период реализации программы по данному мероприятию, подлежит обязательному включению в инвестиционные программы ООО "КрасКом" последующих периодов.";
подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. Сроки реализации мероприятия и объем финансовых потребностей, необходимых для его реализации.
Сроки реализации мероприятия: 2010 - 2012 годы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятия, составляет 309358,1 тыс. рублей (включая НДС) с учетом налога на прибыль.
Объем финансовых потребностей, обеспечиваемых в период реализации программы, составляет 96898,2 тыс. рублей (включая НДС), из них:
в 2010 году (III этап) - 31152,0 тыс. рублей;
в 2011 году (IV этап) - 38527,0 тыс. рублей;
в 2012 году (V этап) - 27219,2 тыс. рублей.
Объем финансовых потребностей, не обеспечиваемых за период реализации программы, составляет 212459,9 тыс. рублей (включая НДС).";
в пункте 3:
в подпункте 3.1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"В действующий главный канализационный коллектор, переданный в муниципальную собственность от Красноярского завода тяжелых экскаваторов, поступают сточные воды от всех районов левого берега города Красноярска, промышленных предприятий северо-восточного и северного промышленных районов города. Коллектор построен и сдан в эксплуатацию в 1981 году. На участке от канализационной камеры КК-122а до левобережных очистных сооружений коллектор уложен в две нитки из напорных железобетонных труб диаметром 1200 мм.";
в абзаце четвертом и шестом цифры "4,87" заменить цифрами "4,417";
подпункт 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.2. Сроки реализации мероприятия и объем финансовых потребностей, необходимых для его реализации.
Сроки реализации мероприятия: 2007 - 2012 годы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятия, составляет 910758,0 тыс. рублей (включая НДС) с учетом налога на прибыль и расходов на уплату процентов по инвестиционным кредитам.
Объем финансовых потребностей, обеспечиваемых в период реализации программы, составляет 492112,1 тыс. рублей (включая НДС), из них:
в 2007 - 2008 годах (I этап) - 3076,0 тыс. рублей;
в 2009 году (II этап) - 32744,1 тыс. рублей;
в 2010 году (III этап) - 113668,0 тыс. рублей;
в 2011 году (IV этап) - 163880,4 тыс. рублей;
в 2012 году (V этап) - 178743,6 тыс. рублей.
Объем финансовых потребностей, не обеспечиваемых за период реализации программы 2007 - 2012 годов, составляет 418645,9 тыс. рублей (включая НДС).";
подпункт 3.3 изложить в следующей редакции:
"3.3. Наличие проектно-сметной документации на мероприятие.
Проектно-сметная документация на мероприятие разработана в 2009 году ООО "КрасИнКо" и имеет положительное заключение КГАУ "Красноярская краевая государственная экспертиза" от 13.01.2010 N 24-1-5-0009-10.".
1.1.4.Раздел III изложить в следующей редакции:
"Финансовые потребности, необходимые для реализации программы, составляют 1286981,5 тыс. рублей, включая НДС и налог на прибыль.
Объем финансовых потребностей, обеспечиваемых в период реализации программы, составляет 655875,7 тыс. рублей (включая НДС и налог на прибыль), из них:
в 2007 - 2008 годах (I этап) - 4281,8 тыс. рублей;
в 2009 году (II этап) - 44999,9 тыс. рублей;
в 2010 году (III этап) - 158947,0 тыс. рублей;
в 2011 году (IV этап) - 216534,4 тыс. рублей;
в 2012 году (V этап) - 231112,6 тыс. рублей.
Объем финансовых потребностей, не обеспечиваемых за период реализации программы, составляет 631105,8 тыс. рублей (включая НДС). Данный объем финансовых средств подлежит включению в инвестиционные программы ООО "КрасКом" последующих периодов.
В результате реализации программы будет обеспечена возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения ООО "КрасКом" вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости суммарной нагрузкой 17,724 тыс. куб. м/сутки по водоснабжению и 17,929 тыс. куб. м/сутки по водоотведению.".
1.1.5.Раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. РАСЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
┌───┬──────────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ N │ Наименование │ Объем │ Объем финансовых потребностей, обеспечиваемых в │ Объем │
│п/п│ мероприятий (их │ финансовых │ период реализации инвестиционной программы │ финансовых │
│ │составных частей) │ потребностей,│ (тыс. руб., с НДС) │ потребностей,│
│ │ │ необходимых ├──────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┤ не │
│ │ │для реализации│2007 -│ 2009 │2010 год│2011 год│2012 год│ всего за │обеспечиваемых│
│ │ │инвестиционной│ 2008 │ год │ │ │ │ период │ за период │
│ │ │ программы │ годы │ │ │ │ │реализации│ реализации │
│ │ │ (тыс. руб., с│ │ │ │ │ │ │инвестиционной│
│ │ │ учетом НДС) │ │ │ │ │ │ │ программы │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (тыс. руб., с│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ учетом НДС) │
├───┼──────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├───┴──────────────────┴──────────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────────┤
│ Водоснабжение │
├───┬──────────────────┬──────────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │Завершение │ 53444,2│ 916,4│ 9804,6│ 11301,6│ 11301,6│ 20120,0│ 53444,2│ 0,0│
│ │строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │второй очереди │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │цеха │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │фильтровально- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │очистных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │сооружений │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │руслового │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │водозабора │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Гремячий Лог" с │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │увеличением │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │производительности│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │с 80 до 160 тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │куб. м/сутки │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│1.1│- за счет платы за│ 33324,2│ 916,4│ 9804,6│ 11301,6│ 11301,6│ 0,0│ 33324,2│ 0,0│
│ │подключение │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│1.2│- за счет надбавки│ 20120,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 20120,0│ 20120,0│ 0,0│
│ │к тарифу на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │холодную воду для │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │потребителей │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│2 │Разработка │ 65718,6│ 0,0│ 0,0│ 24921,6│ 24921,6│ 15875,4│ 65718,6│ 0,0│
│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │документации и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │системы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │водопровода Юго- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Западного района │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│2.1│- за счет платы за│ 11301,6│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 11301,6│ 11301,6│ 0,0│
│ │подключение │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│2.2│- за счет надбавки│ 54417,0│ 0,0│ 0,0│ 24921,6│ 24921,6│ 4573,8│ 54417,0│ 0,0│
│ │к тарифу на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │холодную воду для │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │потребителей │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│3 │Итого │ 119162,8│ 916,4│ 9804,6│ 36223,2│ 36223,2│ 35995,4│ 119162,8│ 0,0│
│ │водоснабжение │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │- за счет платы за│ 44625,8│ 916,4│ 9804,6│ 11301,6│ 11301,6│ 11301,6│ 44625,8│ 0,0│
│ │подключение │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │- за счет надбавки│ 74537,0│ 0,0│ 0,0│ 24921,6│ 24921,6│ 24693,8│ 74537,0│ 0,0│
│ │к тарифу на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │холодную воду для │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │потребителей │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│4 │Расходы на уплату │ 29850,9│ 289,4│ 2451,2│ 9055,8│ 9055,8│ 8998,7│ 29850,9│ 0,0│
│ │налога на прибыль │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│5 │Итого │ 149013,7│1205,8│ 12255,8│ 45279,0│ 45279,0│ 44994,1│ 149013,7│ 0,0│
│ │водоснабжение с │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учетом налога на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │прибыль, в том │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│5.1│- за счет платы за│ 55842,6│1205,8│ 12255,8│ 14127,0│ 14127,0│ 14127,0│ 55842,6│ 0,0│
│ │подключение │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│5.2│- за счет надбавки│ 93171,1│ 0,0│ 0,0│ 31152,0│ 31152,0│ 30867,1│ 93171,1│ 0,0│
│ │к тарифу на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │холодную воду для │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │потребителей │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴──────────────────┴──────────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────────┤
│ Водоотведение │
├───┬──────────────────┬──────────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │Разработка │ 181767,9│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 5900,0│ 5900,0│ 11800,0│ 169967,9│
│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │документации и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │системы │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │канализации Юго- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Западного района │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│1.1│- за счет платы за│ 181767,9│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 5900,0│ 5900,0│ 11800,0│ 169967,9│
│ │подключение │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│1.2│- за счет надбавки│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│
│ │к тарифу на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │водоотведение и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │очистку сточных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │вод для │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │потребителей │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│2 │Разработка │ 617185,7│2337,8│ 26195,3│ 62236,7│ 87444,3│104054,9│ 282269,0│ 334916,7│
│ │проектно-сметной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │документации и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │главного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │канализационного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │коллектора к │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │левобережным │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │канализационным │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │очистным │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │сооружениям │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│2.1│- за счет платы за│ 429219,7│2337,8│ 26195,3│ 0,7│ 24937,3│ 40831,9│ 94303,0│ 334916,7│
│ │подключение │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│2.2│- за счет надбавки│ 187966,0│ 0,0│ 0,0│ 62236,0│ 62507,0│ 63223,0│ 187966,0│ 0,0│
│ │к тарифу на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │водоотведение и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │очистку сточных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │вод для │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │потребителей │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│3 │Расходы на уплату │ 111297,8│ 0,0│ 0,0│ 28697,8│ 43660,0│ 38940,0│ 111297,8│ 0,0│
│ │процентов по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │банковскому │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │кредиту │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│4 │Итого средства на │ 910251,4│2337,8│ 26195,3│ 90934,5│137004,3│148894,9│ 405366,8│ 504884,6│
│ │реализацию │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │мероприятий по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инвестиционной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │программе с учетом│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │процентов по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │кредиту банка │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│5 │Расходы на уплату │ 227716,4│ 738,2│ 6548,8│ 22733,5│ 34251,1│ 37223,6│ 101495,2│ 126221,2│
│ │налога на прибыль │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│6 │Итого финансовые │ 1137967,8│3076,0│ 32744,1│113668,0│171255,4│186118,5│ 506862,0│ 631105,8│
│ │потребности на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инвестиционную │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │программу на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │водоотведение и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │очистку сточных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │вод с учетом │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │расходов на уплату│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │налога на прибыль │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│6.1│- за счет платы за│ 903010,3│3076,0│ 32744,1│ 35873,0│ 93121,6│107089,8│ 271904,5│ 631105,8│
│ │подключение │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│6.2│- за счет надбавки│ 234957,5│ 0,0│ 0,0│ 77795,0│ 78133,8│ 79028,7│ 234957,5│ 0,0│
│ │к тарифу на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │водоотведение и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │очистку сточных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │вод для │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │потребителей │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│7 │Итого финансовые │ 1286981,5│4281,8│ 44999,9│158947,0│216534,4│231112,6│ 655875,7│ 631105,8│
│ │потребности на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инвестиционную │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │программу на воду,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │водоотведение и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │очистку сточных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │вод с учетом │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │расходов на уплату│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │налога на прибыль │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│7.1│- за счет платы за│ 958852,9│4281,8│ 44999,9│ 50000,0│107248,6│121216,8│ 327747,1│ 631105,8│
│ │подключение │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│7.2│- за счет надбавок│ 328128,6│ 0,0│ 0,0│108947,0│109285,8│109895,8│ 328128,6│ 0,0│
│ │к тарифам на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │холодную воду, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │водоотведение и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │очистку сточных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │вод для │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │потребителей │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴──────────────────┴──────────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────────┘".
2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству и экологии.
Председатель Красноярского
городского Совета депутатов
В.Ф.ЧАЩИН