Решение от 08.05.2007 г № 14-8

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Уярского района на 2008 — 2010 гг»


Рассмотрев представленную ведомственную целевую программу "Развитие системы здравоохранения Уярского района на 2008 - 2010 гг.", районный Совет депутатов решил:
1.Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие системы здравоохранения Уярского района на 2008 - 2010 гг."
2.Администрации района при формировании бюджета на 2008, 2009 и 2010 годы предусмотреть финансирование на реализацию данной программы.
3.Контроль над исполнением данного Решения возложить на комиссию по социальным вопросам (председатель Карева Э.И.) и комиссию по бюджету и финансам (председатель Максюта Г.Б.).
4.Данное Решение вступает в силу со дня подписания.
Глава района
Ю.А.МЕДВЕДЕВ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЯРСКОГО РАЙОНА"
НА 2008 - 2010 ГГ.
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЯРСКОГО РАЙОНА"
на 2008 - 2010 гг.
Наименование ведомственной   Ведомственная    целевая   программа "Развитие
целевой программы            системы  здравоохранения  Уярского района"  на
                             2008 - 2010 гг.
Государственный              Муниципальное   образование   Уярский район
заказчик Программы
Государственный              Муниципальное   образование   Уярский район
заказчик-координатор
Программы
Основной разработчик         МУЗ "Уярская ЦРБ"
Программы
Основание для разработки     Постановление  Совета  администрации  края  от
Программы                    28.06.2006 N 179-П;
                             Постановление  администрации  Уярского  района
                             N 03-П от 10.01.2007
Цель Программы               Улучшение    состояния    здоровья   населения
                             Уярского района
Задачи Программы             Обеспечение    населения    Уярского    района
                             доступной медицинской помощью;
                             обеспечение населения качественной медицинской
                             помощью;
                             совершенствование      системы      управления
                             здравоохранением Уярского района
Срок реализации Программы    2008 - 2010 гг.
Объемы и источники           301884,4 тыс. руб., в том числе по годам:
финансирования Программы     2008 г. - 103775,1 тыс. руб.
                             2009 г. - 99636,3 тыс. руб.
                             2010 г. - 98473,0 тыс. руб.
                             Программа   реализуется    за   счет   средств
                             федерального    бюджета,   краевого   бюджета,
                             бюджета  муниципального  образования,  средств
                             обязательного     медицинского    страхования,
                             доходов от прочей деятельности
Показатели результатов       Увеличение объема  амбулаторно-поликлинической
деятельности                 помощи  с  9,8  в  2005 г.  до  10  в  2010 г.
                             посещений на 1 жителя в год.
                             Увеличение объема помощи в дневных стационарах
                             с  0,4  в  2006 г.  до  0,65  в  2010 г.   дня
                             пребывания на 1 жителя в год.
                             Снижение объема  стационарной  помощи  с 2,4 в
                             2005 г.  до  1,67  в 2010 г.  койко-дня  на  1
                             жителя в год.
                             Снижение младенческой смертности с 12,5 в 2005
                             г. до 12,1 в 2010 г.
                             Снижение объема скорой помощи с 0,5  в 2005 г.
                             до 0,4 в 2010 г. вызова на 1 жителя в год.
                             Уменьшение  доли  запущенности  онкологической
                             патологии с 30,7% в 2005 г. до 23% в 2010 г.
                             Увеличение    укомплектованности    врачебными
                             должностями с 55,4% в 2005 г. до 65% в 2010 г.
                             Увеличение  укомплектованности  среднего  мед.
                             персонала с 83,5% до 86,0% в 2010 г.
                             Увеличение  доли  подразделений  МУЗ  "Уярская
                             ЦРБ", имеющих лицензию на мед. деятельность, с
                             5% до 100% в 2010 г.
                             Увеличение расходов консолидированного бюджета
                             на здравоохранение в расчете  на одного жителя
                             с 2105,1 руб. в 2005 г. до 4155,0 руб.  в 2010
                             году

Раздел 1.Анализ показателей эффективности использования ресурсов здравоохранения уярского района
ЗА 2005 - 2006 ГГ.
Основной целью политики муниципального образования Уярский район в области охраны здоровья является формирование процессов, которые позволяют рассматривать общественное здоровье как экономический и социальный потенциал района.
Здравоохранение Уярского района характеризуется наличием тех же проблем, которые наблюдаются в РФ в целом. Численность населения в районе на одном уровне 2005 г. - 23468; 2006 г. - 23646. Прирост населения отрицательный. В 2005 г. смертность составила 21,6 на 1000 жителей; рождаемость - 10,2 на 1000 жителей. В 2006 г. смертность составила 20,5 на 1000 жителей; рождаемость - 9,7 на 1000 жителей.
Отмечается повышение инвалидизации населения с 77,6 до 98,1 на 10000 населения. С 2006 г. в здравоохранение привлекались средства из краевого и федерального бюджетов на развитие приоритетных направлений охраны здоровья населения, в т.ч. состояние здоровья детей и матерей, укрепление первичной медико-санитарной помощи, профилактика респираторных заболеваний социального характера, обеспечение качественными и безопасными лекарственными средствами. Объем финансирования здравоохранения Уярского района в 2005 г. составил 49403,7 тыс. руб.; из средств местного бюджета - 21517,7 тыс. руб.; из средств краевого бюджета - 2292,6 тыс. руб.; из средств обязательного медицинского страхования - 24485,7 тыс. руб.; доходов от предпринимательской деятельности - 1107,7 тыс. руб.
В 2006 г. по сравнению с 2005 г. увеличился объем финансирования здравоохранения в 1,4 раза, что объясняется не только инфляцией, но и ростом финансирования на национальный проект "Здоровье".
Объем финансирования учреждений здравоохранения Уярского района в 2006 году составил 67954,1 тыс. руб., в том числе местный бюджет - 26746,5 тыс. руб.; средства ОМС - 32855,3 тыс. руб., краевой бюджет - 2332,4 тыс. руб.; федеральный бюджет - 5000,5 тыс. руб.; доходы от предпринимательской деятельности - 1019,4 тыс. руб.
За истекшие 2 года в районе обновлялась материально-техническая база по краевой целевой программе "Поддержка развития первичной медико-санитарной помощи в сельской местности Красноярского края" на 2005 - 2007 гг. Получено по данной программе 16 наборов стандартного оборудования на ФАПы и 1 единица санитарного транспорта по краевой целевой программе "Укрепление материально-технической базы" на 2006 - 2009 гг. Получен комплект наркозно-дыхательной аппаратуры.
На 2007 год запланирована установка оперативной системы телемедицинского консультирования больных, находящихся на лечении в МУЗ "Уярская ЦРБ".
В рамках национального проекта учреждением в 2006 г. получено 3 единицы оборудования и 2 единицы санитарного транспорта.
За отчетный период:
- открыт дневной стационар на базе поликлиники на 25 мест с количеством дней пребывания на 1 жителя 0,4.
- уменьшился объем стационарной помощи 2005 г. с 2,4 на 1 тыс. до 2,0 в 2006 г. койко-дня на 1 жителя в год (реструктурировалось число коек: сокращено 25 коек круглосуточного пребывания в стационаре);
- уменьшилась доля запущенности онкопатологии с 35,7% в 2005 г. до 28,6% в 2006 г.
- показатель младенческой смертности в 2005 г. - 12,5 и в 2006 г. - 21,7, в структуре смертности преобладают дети из семей социального риска.
Раздел 2.Основная цель и главные задачи программы
Ведомственная целевая программа "Развитие системы здравоохранения Уярского района Красноярского края" на 2008 - 2010 годы составлена на основе анализа демографической ситуации, состояния системы здравоохранения и здоровья населения Уярского района Красноярского края.
Программа предусматривает построение оптимальной территориальной системы здравоохранения, способствующей максимальному достижению цели и стратегических задач.
В целом программные мероприятия представляют собой совокупность медицинских, экономических и организационных составляющих.
Основная цель Программы - улучшение состояния здоровья населения района
Для достижения цели необходимо решение следующих главных задач:
- обеспечение доступной медицинской помощью;
- обеспечение качественной медицинской помощью;
- повышение эффективности системы управления здравоохранением.
Механизм реализации программных мероприятий
1.Обеспечение доступной медицинской помощью.
Совершенствование организации медицинской помощи населению, приведение структуры лечебной сети в соответствие с потребностями населения в доступной квалифицированной медицинской помощи предполагает разработку нормативной методической базы реформирования, включающей определение методических подходов по оценке потребностей населения в объемах медицинской помощи, оказываемой на муниципальном уровне.
Оказание медицинских услуг по программе государственных гарантий оказания населению Уярского района Красноярского края планируется осуществлять дифференцированно с учетом территориальных особенностей района. Обеспечение доступности медицинской помощи будет обеспечиваться на основе установления государственных гарантий медицинской помощи населению по видам, объемам, порядку и условиям ее оказания. С целью обеспечения доступности и качества оказания амбулаторно-поликлинического вида помощи, в т.ч. по территориальному принципу, а также медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара, с 2008 года оказание медицинской помощи по программе государственных гарантий "Об утверждении Программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи на 2001 год" будет осуществляться силами МУЗ "Уярская ЦРБ" без передачи части объемов НУЗ "Узловая поликлиника" на ст. Уяр ОАО РЖД. Повышение реальной доступности медицинской помощи станет возможным при создании экономических и организационных условий для предоставления медицинской помощи, виды и объемы которой будут соответствовать уровню заболеваемости и запросам населения, современному уровню медицинской науки, а также ресурсам.
Система организации амбулаторно-поликлинической помощи должна обеспечивать каждого гражданина возможностью получения первичных медицинских услуг, предусмотренных краевой программой государственных гарантий, по месту его проживания. В вечернее и ночное время первичный доступ к системе здравоохранения осуществляется только через службу скорой медицинской помощи.
Реальный доступ пациентов для получения медицинских услуг, особенно специализированных, высокотехнологичных медицинских услуг, чрезвычайно ограничен. Проблема заключается в том, что ощущается постоянная нехватка специалистов и расходных материалов, необходимых для проведения медицинских услуг. Доля обратившихся в течение года в результате реформ должна расти. Особенно важно, чтобы росло число обратившихся из числа трудоспособных граждан, а также должно сокращаться среднее время ожидания той или иной консультации или процедуры. В рамках программы предусматривается создание технологической системы оказания дистанционной консультативной медицинской помощи для жителей удаленных территорий района.
Доступность медицинской помощи можно условно разделить на территориальную и транспортную. Необходимо учитывать развитие транспортного обеспечения населения (состояние дороги, рейсовый транспорт, обеспеченность личным транспортом). Основные меры по сохранению и укреплению здоровья граждан будут направлены на обеспечение доступности профилактической и медицинской помощи на амбулаторном этапе.
Планируется увеличить число посещений, в том числе профилактических, что будет способствовать раннему выявлению заболеваний, снижению числа обострений и осложнений при хронической патологии, а также уменьшению объемов стационарной помощи. В связи с большей приближенностью населения к врачу общей (семейной) практики, участковому терапевту, педиатру с учетом повышения их профессиональной подготовки и ответственности за здоровье населения, возможно существенное уменьшение числа вызовов скорой помощи - наиболее ресурсоемкой по сравнению с другими видами медицинской помощи.
Стратегическое направление реформы первичного звена - формирование общих врачебных практик (далее - ОВП) одновременно с изменением роли поликлиник.
Создание общеврачебных практик осуществляется на основе действующей системы оказания первичной медицинской помощи. В поликлиниках и амбулаториях для взрослых необходимо постепенно вместо участковых терапевтов вводить общеврачебную практику. Особенно востребована организация работы первичной медико-санитарной помощи по принципу врача общей практики на селе.
Для сокращения издержек при закупке лекарств и создания равных возможностей при их распределении гражданам, имеющим льготы, планируется создание формулярной системы лекарственного обеспечения путем формирования краевого регистра лиц, имеющих право на льготы, внедрения в стационарах информационной системы персонифицированного учета потребления лекарственных средств.
В рамках данной задачи будет организована работа по:
Оказанию медицинских услуг по программе государственных гарантий дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи.
Оптимизации сети учреждений здравоохранения на основе этапности оказания медицинской помощи. Формирование модели построения сети учреждений здравоохранения края. Обеспечение преемственности и этапности оказания медицинской помощи и взаимодействия ее уровней, определение маршрутов движения пациентов с различными заболеваниями.
Организации общих врачебных практик.
Созданию технологической системы оказания дистанционной консультативной медицинской помощи для жителей удаленных территорий.
Созданию эффективной системы лекарственного обеспечения населения края.
Показателями задачи являются снижение объема стационарной помощи с 2,4 в 2005 году до 1,67 койко-дня на 1 жителя в год в 2010 году; снижение объема оказанной скорой медицинской помощи с 0,5 в 2005 году до 0,4 вызова на 1 жителя в 2010 году; увеличение объема помощи в дневных стационарах всех типов с 0,4 в 2005 году до 0,65 дня пребывания на 1 жителя в 2010 году; увеличение объема амбулаторно-поликлинической помощи с 8,9 в 2006 году до 10 посещений на 1 жителя в 2010 году.
Расходы на реализацию задачи составят 211575 тыс. руб., в т.ч. в 2008 г. - 70386,8 тыс. руб., в 2009 г. - 70335,8 тыс. руб., в 2010 г. - 70852,4 тыс. руб. Из средств местного бюджета на реализацию задачи выделяется 80062,0 тыс. руб.
2.Обеспечение качественной медицинской помощью
Медицинская помощь будет оказана качественно только в том случае, если выбрана наиболее эффективная (с точки зрения результатов и затрат) технология из числа доказавших свою высокую клиническую результативность. Выбор самой эффективной из возможных технологий осуществляется с учетом получения результатов, соответствующих стандартам качества.
Конкретизировать гарантируемые объемы медицинской помощи и повысить качество медицинских услуг позволит стандартизация медицинских технологий. Оказание медицинской помощи будет осуществляться в рамках стандартов качества (стандартов медицинской помощи с утвержденным тарифом на медицинские услуги, стандартов оснащения и т.д.). На территории края будет устанавливаться единая система стандартизации медицинских услуг. Ведение больных в амбулаторных и стационарных условиях должно осуществляться в соответствии с краевыми стандартами оказания медицинской помощи, разработанными на базе федеральных.
Основные направления по сохранению и укреплению здоровья населения будут направлены на обеспечение качества профилактической и медицинской помощи на всех этапах оказания медицинской помощи (амбулаторный этап, в том числе проведение диспансерного наблюдения, оздоровление и коррекция имеющихся патологических состояний, стационарный этап). Решение данной задачи отразится на уровне удовлетворенности населения качеством медицинской помощи, в том числе диагностики, лечения и реабилитации, что в свою очередь будет способствовать снижению показателей заболеваемости и смертности.
Для решения данной задачи необходимо предусмотреть:
обеспечение качества и безопасности медицинской помощи путем стандартизации медицинских услуг, лицензирования медицинской деятельности, совершенствование систем профилактической и реабилитационной помощи, увеличение объемов мероприятий медицинской профилактики, формирование здорового образа жизни и повышение медицинской культуры населения; организация оказания высокотехнологичных (дорогостоящих) видов специализированной медицинской помощи; развитие медицинской науки и новых медицинских технологий, внедрение их в практику здравоохранения (усиление связи медицинской науки с практикой); внедрение эффективных медицинских технологий, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.
Показателями задачи являются снижение младенческой смертности с 21,7 в 2006 году до 12,1 на 1000 родившихся живыми в 2010 году; уменьшение доли запущенности онкологической патологии с 35,7% в 2005 году до 24% в 2009 году; снижение смертности от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте с 860 в 2005 году до 574 на 100 тыс. населения в 2010 году. Расходы на реализацию задачи составляют 59079 тыс. рублей, в т.ч. в 2008 году - 23024,9 тыс. рублей, в 2009 году - 18966,9 тыс. рублей, в 2010 году - 17087,2 тыс. рублей. Из средств местного бюджета на программу выделяется 9970,6 тыс. рублей.
3.Повышение эффективности системы управления
здравоохранением Уярского района
Важнейшим элементом проведения государственной политики в области здравоохранения является единая система стратегического и текущего планирования, обеспечивающая рациональное построение системы организации здравоохранения в современных социально-экономических условиях. Стратегические изменения в системе оплаты медицинской помощи - это переход на одноканальную систему финансирования медицинских учреждений, работающих в системе ОМС.
Поддержание качества медицинской помощи на высоком уровне является целью развития системы обязательного медицинского страхования. Необходимыми условиями для достижения этой цели являются установление и применение единых подходов и правил в управленческих, организационных и технологических процессах, действующих в здравоохранении, то есть организация здравоохранения на принципах стандартизации; установление оптимальной структуры медицинских услуг, а также эффективные организационно-финансовые механизмы.
Это потребует создания комиссий для разработки методик планирования, ценообразования, финансовых нормативов, оценки использования ресурсов, поскольку финансовые нормативы стоимости медицинской помощи не учитывают расходов, необходимых для реструктуризации здравоохранения, занижают затраты на медикаменты, а также фиксируют относительно низкий уровень заработной платы медицинских работников, которые получают часть доходов за счет теневых платежей пациентов. Необходим переход на принцип финансирования здравоохранения с механизмами прозрачного контроля всех стадий движения финансовых средств: формирования, распределения и расходования.
Задача повышения эффективности системы управления здравоохранением решается путем развития механизмов координации и взаимодействия различных субъектов управления в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхования, реструктуризации учреждений здравоохранения. В условиях реформирования здравоохранение края нуждается в создании единой информационной системы здравоохранения.
Необходимо разработать и внедрить систему мотивации и экономических механизмов стимулирования медицинских работников в зависимости от объема проделанной работы, качества и результатов оказанной медицинской помощи.
Функционирование отрасли здравоохранения все в большей мере зависит от рационального использования не только финансовых, кадровых и материальных, но и информационных ресурсов. Эффективное управление ресурсным потенциалом здравоохранения возможно только при условии единого информационного обеспечения процессов управления. Поэтому основной целью сегодняшнего этапа информатизации и автоматизации в здравоохранении является своевременное и качественное информационное обеспечение медицинских работников (врачей-специалистов, провизоров и др.), учреждений здравоохранения, руководителей различных уровней управления здравоохранением и т.д.
Основными направлениями в совершенствовании системы управления здравоохранением следует считать:
Внедрение стратегического подхода к осуществлению развития отрасли здравоохранения;
Реализацию федеральной и совершенствование региональной законодательной и нормативной правовой базы здравоохранения;
Координацию межотраслевой, межведомственной деятельности в области здравоохранения (заключение соглашений, кооперация между муниципальными образованиями в сфере предоставления специализированной медицинской помощи, создание медицинских округов);
Проведение единой инвестиционной, инновационной, технологической политики;
Повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения при реализации государственных гарантий за счет оптимизации структуры, объема и технологии медицинской помощи. Разработка системы контроля за обеспечением государственных гарантий качества медицинского обслуживания;
Дальнейшее развитие информационной системы, создание единого информационного пространства, развитие инфраструктуры информатизации.
Предусмотреть совершенствование системы оплаты труда:
продолжить осуществление денежных выплат участковым врачам в рамках национального проекта на 2007 - 2008 гг.;
продолжить осуществление денежных выплат узким специалистам по национальному проекту;
продолжить осуществление денежных выплат по родовым сертификатам;
продолжить осуществление денежных выплат медицинским работникам ФАПов, работникам станции медицинской помощи;
увеличить объем предоставления услуг сверх программы госгарантий.
Показателями задачи являются уменьшение коэффициента совместительства с 1,86 в 2005 году до 1,58 в 2009 году, увеличение укомплектованности врачебными должностями с 55,4% в 2005 до 65% в 2010 году, увеличение доли учреждений здравоохранения, получивших лицензию на медицинскую деятельность, с 5 в 2005 до 100% в 2010 году. Расходы на реализацию задачи составят 31230,4 тыс. руб., в т.ч. в 2008 году - 10363,4 тыс. руб., в 2009 г. - 10333,6 тыс. руб., в 2010 г. - 10533,4 тыс. руб.
Из средств местного бюджета на реализацию задачи выделяется 1080,2 тыс.руб.
Раздел 3.Расходные обязательства и формирование доходов
Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2008 - 2010 гг. составляет 301884,4 тыс. руб., что соответствует формированию доходов по источникам финансирования системы здравоохранения Уярского района. Из средств бюджета муниципального образования на реализацию ведомственной программы выделяется 110815,2 тыс. руб.
В 2008 году объем расходных обязательств в сумме 103775,1 тыс. руб. распределен по источникам, в т.ч. федеральный бюджет - 10583,4 тыс. руб., краевой бюджет - 19627,0 тыс. руб., бюджет муниципального образования - 36502,9 тыс. руб., средства ОМС - 35161,8 тыс. руб., доходы от иной деятельности - 1900 тыс. руб.
В 2009 году объем расходных обязательств в сумме 99636,3 тыс. рублей распределен по источникам, в т.ч. федеральный бюджет - 10183,4 тыс. руб., краевой бюджет - 15710,0 тыс. руб., бюджет муниципального образования - 37162,1 тыс. руб., средства ОМС - 34580,8 тыс. руб., доходы от иной деятельности - 2000,0 тыс. руб.
В 2010 году объем расходных обязательств в сумме 98473,0 тыс. руб. распределен по источникам, в т.ч. федеральный бюджет - 10183,4 тыс. руб., краевой бюджет - 14662,0 тыс. руб., бюджет муниципального образования - 37150,2 тыс. руб., средства ОМС - 34477,4 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы
Программа реализуется за счет средств текущего бюджетного финансирования, внебюджетных средств и других источников, не запрещенных законодательством РФ.
На реализацию программных мероприятий потребуется 301884,4 тыс. руб., в т.ч. в 2008 году - 103775,1 тыс. руб., в 2009 году - 99636,3 тыс. руб., в 2010 году - 98473,0 тыс. руб.
Таблица 2
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛИ В 2008 - 2010 ГГ.
(РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И
МЕРОПРИЯТИЯМ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ)
Объем необходимого финансирования, тыс. руб/годы
N
п/п









Цели, задачи,
мероприятия









Сро-
ки  вы-
пол-
не-
ния





Объем необходимого финансирования, тыс. руб/годы
ВСЕГО
2008 -   2010
гг.





2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
Всего
в 2007   г.




В том числе
Всего
в 2008    г.




В том числе
Всего
в 2009   г.




В том числе
Всего
в 2010   г.




В том числе
федера-
льный
бюджет


крае-
вой
бюд-
жет

бюджет
муниц.
образо-
вания

вне-
бюд-
жетные
источ-
ники
сред-
ства
ОМС


федера-
льный
бюджет


краевой
бюджет



бюджет
муниц.
образо-
вания

вне-
бюд-
жетные
источ-
ники
сред-
ства
ОМС


федера-
льный
бюджет


краевой
бюджет



бюджет
муниц.
образо-
вания

вне-
бюд-
жетные
источ-
ники
сред-
ства
ОМС


федера-
льный
бюджет


краевой
бюджет



бюджет
муниц.
образо-
вания

вне-
бюд-
жетные
источ-
ники
сред-
ства
ОМС


 
Задача 1
Обеспечение населения доступной медицинской помощью
1.1








Оказание
медицинских
услуг по
программе
гос. гарантий
с учетом
этапности
оказания мед.
помощи
2008
-
2010
гг.





196780,0








66392,2








  
29124,2








 
37268,0








65721,8








  
30560,0








 
35161,8








65670,8








  
31090,0








 
34580,8








65387,4








  
30910








 
34477,4








1.2







Оптимизация
сети
учреждений
здравоохранения
на основе
этапности
оказания мед.
помощи
2008
-
2010
гг.




0,0







0,0







           
0,0







     
0,0







     
 
1.2.1.
Реорганизация
(закрытие)
шести ФАПов
2008
-
2010
гг.
0,0



0,0



           
0,0



     
0,0



     
 
1.2.2.
Организация
общих врачебных
практик (3)
2008
-
2010
гг.
5840,0



0,0



     
1680,0



 
1380,0



300,0



  
1680,0



 
1380,0



300,0



  
2480,0



 
2180



300



  
1.3






Работа
передвижных
медицинских
бригад из числа
штатных
работников на
базе ЦРБ
2008
-
2010
гг.



36,0






12,0






  
12,0






  
12,0






  
12,0






  
12,0






  
12,0






  
12,0






  
12






  
1.4













Создание
технологической
системы
оказания
дистанционно-
консультативной
помощи
(приобретение
комплектов
оборудования
для теле-
медицинского
консуль-
тирования)
2007
год












0,0













179,8













 
178,0













1,8













        
0,0













     
0,0













     
1.5






Создание
эффективной
системы
лекарственной
помощи
населению
района
2008
-

2010
гг.


                         
1.5.1




Реализация
Постановления
Правительства
РФ N 890 от
30.07.94
2008
-
2010
гг.

2130,0




710,0




 
710,0




   
710,0




 
710,0




   
710,0




 
710,0




   
710,0




 
710,0




   
1.5.2


















Реализация
Закона
Красноярского
края N 12-27 от
10.12.04 "О
мерах соц.
поддержки
реабилити-
рованных
и репрессирова-
нных лиц в
части
обеспечения
льготными
лекарственными
средствами и
льготным зубо-
протезиро-
ванием"
2008
-
2010
гг.















228,0


















96,2


















 
96,2


















   
76,0


















 
76,0


















   
76,0


















 
76,0


















   
76,0


















 
76


















   
1.5.3














Реализация
Закона
Красноярского
края N 12-2703
от 10.12.04
"О мерах
социальной
поддержки
ветеранов труда
и тружеников
тыла в части
обеспечения
льготным зубо-
протезиро-
ванием"
2008
-
2010
гг.











2811,0














1212,2














 
1212,2














   
937,0














 
937,0














   
937,0














 
937,0














   
937,0














 
937














   
1.6







Предоставление
детям до 2
лет из мало-
обеспеченных
семей молочных
продуктов,
детского
питания
2008
-
2010
гг.




3390,0







1128,0







 
1128,0







   
1130,0







 
1130,0







   
1130,0







 
1130,0







   
1130,0







 
1130







   
1.7











Содержание,
выхаживание,
воспитание
детей в
возрасте до 4
лет, оставшихся
без
попечения
родителей, в
муниц.
учреждениях
здравоохранения
2008
-
2010
гг.








360,0











115,4











 
115,4











   
120,0











 
120,0











   
120,0











 
120,0











   
120,0











 
120











   
 
ИТОГО по задаче
1


2008
-
2010
гг.
211575,0



69845,8



0,0



3439,8



29138,0



0,0



37268,0



70386,8



0,0



4353,0



30872,0



0,0



35161,8



70335,8



0,0



4353,0



31402,0



0,0



34580,8



70852,4



0,0



5153,0



31222,0



0,0



34477,4



 
Задача 2
Обеспечение качественной медицинской помощью
2.1



Развитие новых
медицинских
технологий

2008
-
2010
гг.
                         
 
2.1.1.
Реализация РЦП
"Анти-СПИД"

2008
-
2010
гг.
650,0



169,7



  
169,7



  
169,7



  
169,7



  
240,0



  
240,0



  
240,3



  
240,3



  
 
2.1.2.
Реализация РЦП
"Неотложные
меры борьбы с
туберкулезом"
2008
-
2010
гг.

140,0




20,9




  
20,9




  
28,0




  
28,0




  
56,0




  
56,0




  
56,0




  
56




  
2.2



Развитие
профилакти-
ческого
направления
2008
-
2010
гг.
0,0



0,0



     
0,0



     
0,0



     
0,0



     
 
2.2.1.
Реализация РЦП
"Профилактика
внутри-
больничных
инфекций"
2008
-
2010
гг.


1800,0





661,2





  
661,2





  
515,6





  
515,6





  
556,3





  
556,3





  
728,1





  
728,1





  
 
2.2.2
Реализация РЦП
"Вакцино-
профилактика"
2008
-
2010
гг.
650,0



190,6



  
190,6



  
190,6



  
190,6



  
236,6



  
236,6



  
222,8



  
222,8



  
 
2.2.3.
Реализация РЦП
"Оптимизация
условий и
охрана труда"
на 2008 - 2010
гг.
2008
-
2010
гг.



1019,0






0,0






     
341,0






  
341,0






  
338,0






  
338,0






  
340,0






  
340






  
 
2.2.4.
Дополнительная
диспансеризация
работающего
населения в
рамках
национального
проекта
2007
г.






400,0







426,0







426,0







    
400,0







400,0







    
0,0







     
0,0







     
2.3












Совершенство-
вание
медицинской
помощи
новорожденным и
женщинам в
период
беременности и
родов в рамках
национального
проекта и РЦП
"Здоровый
ребенок"
2007
-
2009
гг.









6300,0












2430,0












2100,0












 
330,0












  
2100,0












2100,0












    
2100,0












2100,0












    
2100,0












2100












    
2.4



Укрепление
материально-
технической
базы
2008
-
2010
гг.
0,0



0,0



     
0,0



     
0,0



     
0,0



     
 
2.4.1.
Приведение
материально-
технической
базы в
соответствие
лицензионным
требованиям
2008
-
2010
гг.




12910,0







1649,5







  
1649,5







  
5732,0







 
5432,0







300,0







  
4905,0







 
4605,0







300,0







  
2273,0







 
1973







300







  
 
2.4.2.
Проведение
текущих
ремонтов,
подготовка
помещений для
установки
оборудования
2008
-
2010
гг.




3000,0







200,0







  
200,0







  
1000,0







  
1000,0







  
1000,0







  
1000,0







  
1000,0







  
1000







  
 
2.4.3.
Проведение
капитальных
ремонтов
2008
-
2010
гг.
21070,0



0,0



     
8500,0



 
7000,0



1500,0



  
5770,0



 
4070,0



1700,0



  
6800,0



 
5300



1500



  
 
2.4.4.
Оснащение
медицинских
учреждений
здравоохранения
оборудованием,
приобретение
санитарного
автотранспорта
2008
-
2010
гг.





11140,0








436,8








  
436,8








  
4048,0








 
2842,0








1206,0








  
3765,0








 
2682,0








1083,0








  
3327,0








 
2236








1091








  
 
2.4.5.
Оснащение
отделения
скорой
медицинской
помощи
автомобилями в
рамках
национального
проекта
2007
год








0,0









376,0









376,0









    
0,0









     
0,0









     
0,0









     
2.5








Краевая
целевая
программа
"Улучшение
демографической
ситуации в
Красноярском
крае" на 2007 -
2009 гг.
2007
год







0,0








1397,0








 
1270,0








127,0








  
0,0








     
0,0








     
0,0








     
2.6










Краевая
целевая
программа "БДД
в Красноярском
крае" на 2007 -
2009 гг.
Приобретение
мало-
габаритного
газового
хроматографа
2007
год









0,0










354,3










 
350,8










3,5










  
0,0










     
0,0










     
0,0










     
 
итого по задаче
2
 
59079,0

8312,0

2902,0

1620,8

3789,2

0,0

0,0

23024,9

2500,0

15274,0

5250,9

0,0

0,0

18966,9

2100,0

11357,0

5509,9

0,0

0,0

17087,2

2100,0

9509,0

5478,2

0,0

0,0

 
Задача 3
Повышение эффективности системы управления здравоохранением
 
3.1




Предоставление
медицинских
услуг сверх
программы гос.
гарантий
2008
-
2010
гг.

5900,0




1795,8




   
1795,8




 
1900,0




   
1900,0




 
2000,0




   
2000,0




 
2000,0




   
2000




 
3.2



Подготовка и
обучение врачей
и среднего
мед. персонала
2008
-
2010
гг.
1080,2



875,4



  
875,4



  
380,0



  
380,0



  
250,2



  
250,2



  
450,0



  
450



  
3.3



Совершенство-
вание системы
оплаты труда

2008
-
2010
гг.
0,0



0,0



     
0,0



     
0,0



     
0,0



     
 
3.3.1.
Дополнительная
оплата
первичной
медико-
санитарной
помощи в
рамках
национального
проекта
2008
-
2010
гг.






5253,0









1751,0









1751,0









    
1751,0









1751,0









    
1751,0









1751,0









    
1751,0









1751









    
 
3.3.2.
Осуществление
денежных
выплат врачам и
мед. сестрам
участковым в
рамках
национального
проекта
2008
-
2010
гг.





9888,0








3296,0








3296,0








    
3296,0








3296,0








    
3296,0








3296,0








    
3296,0








3296








    
 
3.3.3.
Осуществление
денежных
выплат
медицинскому
персоналу ФАПов
и СМП в рамках
национального
проекта
2008
-
2010
гг.





9109,2








3036,4








3036,4








    
3036,4








3036,4








    
3036,4








3036,4








    
3036,4








3036,4








    
 
ИТОГО по задаче
3
 
31230,4

10754,6

8083,4

 
875,4

1795,8

 
10363,4

8083,4

 
380,0

1900,0

 
10333,6

8083,4

0,0

250,2

2000,0

0,0

10533,4

8083,4

0,0

450,0

2000,0

0,0

итого по целям
 
301884,4
88912,4
10985,4
5060,6
33802,6
1795,8
37268,0
103775,1
10583,4
19627,0
36502,9
1900,0
35161,8
99636,3
10183,4
15710,0
37162,1
2000,0
34580,8
98473,0
10183,4
14662,0
37150,2
2000,0
34477,4

Таблица 3
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
N п/п Показатель результатов деятельности Единица измерения Годы
2005 2006 2007 2008 2009 2010 Цель
1 Объем стационарной помощи койко-дней на 1 жителя в год 2,4 2,0 1,93 1,82 1,71 1,67 1,52
2 Объем оказания амбулаторнополиклинической помощи посещений на 1 жителя в год 9,8 8,9 9,2 9,6 9,8 10 10,5
3 Объем помощи в дневных стационарах всех типов дней пребывания на 1 жителя в год - 0,4 0,4 0,52 0,6 0,6 0,65
4 Объем оказания скорой медицинской помощи вызовов на 1 жителя в год 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,25
5 Обеспеченность местами дневного стационара на 10 тыс. населения - 12,25 12,25 14,7 16,8 16,8 18,9
6 Уровень госпитализации на 1 тыс. населения 216,1 187,5 169,0 161,1 157,2 157,2 147,0
7 Уровень обеспеченности населения высокотехнологичными медицинскими услугами процентов
8 Запущенность онкологических заболеваний (IV стадия) процентов 35,7 28,6 28,5 25 24 23 21,9
9 Число госпитализированных больных артериальной гипертонией на 1000 человек 7,8 5,9 6,0 5,7 5,5 5,0 5,0
10 Младенческая смертность умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми 12,5 21,7 18 15,5 13,3 12,1 10,0
11 Уровень абортов (на 1000 жен. ферт. возраста) 63,1 77,4 73,3 68,2 66,5 60 50
12 Удельный вес беременных женщин, поступивших под наблюдение в женские консультации до 12 недель беременности процентов 70,7 63,0 70,1 75,0 80,2 85,0 87,0
13 Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения 174,0 118,4 165,4 160,2 154,2 142,1 110,0
14 Обеспеченность населения медицинскими кадрами на 10 тыс. населения 107,7 102,4 104,3 106,2 110,6 114,6 114,6
в том числе:
врачами 22,2 20,8 21,5 23,0 25,4 27,9 27,9
врачами общей практики (семейными врачами) на 10 тыс. населения - - - 0,42 0,84 1,26 1,26
средним медицинским персоналом, чел. на 10 тыс. населения 85,5 81,6 82,8 83,2 85,2 86,7 86,7
15 Укомплектованность врачебными должностями процентов 55,4 51,5 55,4 57,0 60,0 62,0 65,0
16 Укомплектованность средним медицинским персоналом процентов 83,5 82,0 83,5 85,0 85,0 86,0 86,0
17 Доля учреждений здравоохранения (подразделений), получивших лицензию на медицинскую деятельность процентов 5 5 5 66 81,2 100 100
18 Расходы по отрасли "Здравоохранение" на 1 жителя в ценах 2007 г., руб. 2105,1 2873,8 3746,9 4378,7 4204,1 4155,0

--------------------------------
Примечание: <*> Учреждение считается лицензированным, если имеет разрешение (приложение) на все виды медицинской помощи.


Таблица 4
N п/п Цель, задачи, показатели результатов Единица измерения 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Цель
Цель - улучшение состояния здоровья населения Уярского района
Задача I. Обеспечение доступной медицинской помощью
1.1 Объем оказания амбулаторнополиклинической помощи Посещений на 1 жителя в год 9,8 9,8 8,9 9,6 9,8 10 10,5
1.2 Объем помощи в дневных стационарах всех типов Дней пребывания на 1 жителя в год - 0,4 0,4 0,52 0,6 0,6 0,65
1.3 Объем оказания скорой медицинской помощи Вызовов на 1 жителя в год 0,547 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,25
1.4 Объем стационарной помощи Койко-дней на 1 жителя в год 2,4 2,0 1,93 1,82 1,71 1,67 1,52
1.5 Уровень госпитализации На 1 тыс. населения 216,1 216,1 187,5 169,0 169,0 169,0 147,0
Задача II. Обеспечение качественной медицинской помощью
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Цель
2.1 Запущенность онкологических заболеваний Процентов 35,7 28,6 28,5 25 24 23 21,9
2.2 Смертность от системы кровообращения в трудоспособном возрасте На 100 тыс. населения 869 869 787 709 658 574 218
2.3 Материнская смертность На 100 тыс. родившихся живыми - - - - - - -
2.4 Младенческая смертность Умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми 12,5 21,7 18 15,5 13,3 12,1 10
2.5 Число больных, госпитализированных с артериальной гипертонией На 1 тыс. человек 7,8 5,9 6,0 5,7 5,5 5,0 5,0
2.6 Уровень абортов На 1000 женщин фертильного возраста 63,1 77,4 73,3 68,2 66,5 60 50
2.7 Удельный вес беременных женщин, поступивших под наблюдение в ЖК до 12 нед. беременности Процентов 70,7 63 70,1 75,0 80,2 85,0 87,0
2.8 Заболеваемость туберкулезом На 100 тыс. населения 174 118,4 165,4 160,2 154,2 142,1 110
2.9 Укомплектованность врачебными должностями Процентов 55,4 51,5 55,4 57,0 60 62 65
2.10 Укомплектованность средними медицинскими работниками Процентов 83,5 82 83,5 85 85 86 86
2.11 Обеспеченность населения медицинскими кадрами На 10 тыс. населения 107,7 102,4 104,3 106,2 110,6 114,6 114,6
2.11.1 Врачами 22,2 20,8 21,5 23 25,4 27,9 27,9
2.11.2 Средним мед. персоналом 85,5 81,6 82,8 83,2 85,2 86,7 86,7
2.12 Доля учреждений здравоохранения, получивших лицензию на медицинскую деятельность Процент 5 5 5 66 81,2 100 100
Задача III. Повышение эффективности системы управления здравоохранением Уярского района
3.1 Коэффициент совместительства 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Цель
Врачи 1,86 2,0 1,88 1,76 1,59 1,46 1,46
Средний мед. персонал 1,24 1,24 1,22 1,20 1,20 1,20 1,20

Таблица 5
Порядок согласования
N п/п Наименование учреждения (указываются все подразделения, ФАПы) Тип учреждения Адрес Год постройки Стоимость квадратного метра Год последних капитальных вложений Действующая мощность Утвержденная мощность Предложения муниципального образования
стационар, коек поликлиника, пос/смену стационар, коек поликлиника, пос/смену капитальный ремонт капитальное строительство (реконструкция)
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Виды работ Стоимость, тыс. руб. Наличие ПСД, заключения Главгосэкспертизы Очередность Остатки сметной стоимости в базовых ценах 01.01.2001 Остатки сметной стоимости в ценах 2007 года на 01.01.2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 МУЗ "Уярская ЦРБ" ЦРБ г. Уяр, ул. Ленина, 172
1.1 Поликлиника (взрослая) ЦРБ г. Уяр, ул. Ленина, 172 1971 1804 400 527 577,1 585,8 вентиляция, общестр., водоснаб., канализ. 1636 2008, 2009, 2010
1.2 Поликлиника (детская) ЦРБ г. Уяр, ул. Ленина, 172 1985 1971 50 80,5 85,7 92,1 вентиляция, общестр., водоснаб., канализ. 400 2009
1.3 Женская консультация ЦРБ г. Уяр, ул. Ленина, 172 1932 663 вентиляция, общестр., водоснаб., канализ. 300 2009
1.4 Стационар ЦРБ г. Уяр, ул. Ленина, 172 160 140 135 135 вентиляция, общестр., водоснаб., канализ.
1.4.1 Хирургическое отделение ЦРБ г. Уяр, ул. Ленина, 172 1971 1804 2002 40 30 30 30 вентиляция, общестр., водоснаб., канализ. 236 2008
1.4.2 Терапевтическое отделение ЦРБ г. Уяр, ул. Ленина, 172 1971 1804 50 50 45 45 вентиляция, общестр., водоснаб., канализ. 350 2008
1.4.3 Детское отделение ЦРБ г. Уяр, ул. Ленина, 172 1985 1971 20 20 20 20 вентиляция, общестр., водоснаб., канализ. 400 2009
1.4.4 Реанимационное отделение ЦРБ г. Уяр, ул. Ленина, 172 1971 1804 2001 (6) (6) (6) (6) общестр., водоснаб., канализ. 100 2009
1.4.5 Инфекционное отделение ЦРБ г. Уяр, ул. Ленина, 172 1958 753 30 20 20 20 вентиляция, общестр., водоснаб., канализ. 1000 2009
1.4.6 Родильное отделение ЦРБ г. Уяр, ул. Ленина, 172 1971 1804 20 20 20 20 вентиляция, общестр., водоснаб., канализ. 1000 2010
1.5 Отделение СМП ЦРБ г. Уяр, ул. Ленина, 172 1958 753 общестр., водоснаб., канализ. 300 2009
1.6 Пищеблок ЦРБ г. Уяр, ул. Ленина, 172 1971 1804 вентиляция, общестр., водоснаб., канализ. 1500 2009
1.7 Администрация ЦРБ г. Уяр, ул. Ленина, 172 1985 1971 общестр., водоснаб., канализ. 400 2010
1.8 Котельная ЦРБ г. Уяр, ул. Ленина, 172 2001 вентиляция, общестр. 200 2010
1.9 Дезкамера ЦРБ г. Уяр, ул. Ленина, 172 2001 вентиляция, общестр., водоснаб., канализ., отопление 278 2008
1.10 Здание дневного стационара ЦРБ г. Уяр, ул. Ленина, 172 1932 663 вентиляция, общестр., водоснаб., канализ. 1100 2008
1.11 Складские помещения ЦРБ г. Уяр, ул. Ленина, 172 вентиляция, общестр., отопление 500 2010
1.12 Помещение архива ЦРБ г. Уяр, ул. Ленина, 172 1977 757 общестр., канализ., отопление 400 2010
1.13 Хоз. корпус, гаражи ЦРБ г. Уяр, ул. Ленина, 172 1971 748 общестр., канализ., отопление 900 2010
1.14 Здание морга ЦРБ г. Уяр, ул. Ленина, 172 1968 152 общестр. 300 2010
1.15 Система тепловодоснабжения ЦРБ г. Уяр, ул. Ленина, 172 ремонт трассы 1500 2010
1.16 Система канализации ЦРБ г. Уяр, ул. Ленина, 172 ремонт септиков, колодцев 1100 2010
1.17 Подземный переход между корпусами ЦРБ г. Уяр, ул. Ленина, 172 1972 вентиляция, общестр., канализ. 1270 2009
Итого по МУЗ "Уярская ЦРБ" 15170
2 Рощинская врачебная амбулатория Врач. амб. пос. Роща 1962 30 32 32 32 общестр., водоснаб., канализ., отопление 800 2008
3 Балайская врачебная амбулатория Врач. амб. пос. Балай 1959 50 32 32 32 общестр., водоснаб., канализ., отопление 800 2009
4 Толстихинская врачебная амбулатория Врач. амб. с. Толстихино 1964 50 51 51 51 общестр., водоснаб., канализ., отопление 1600 2010
5 ФАПы
5.1 Сушиновский ФАП ФАП д. Сушиновка 1985 3476 общестр., водоснаб., канализ., отопление 1000 2008
5.2 Новопятницкий ФАП ФАП д. Новопятницкое 1990 700 общестр., водоснаб., канализ., отопление 1000 2008
5.3 Восточенский ФАП ФАП с. Восточное 1970 130 общестр., водоснаб., канализ., отопление 400 2008
5.4 Авдинский ФАП ФАП д. Авда 1986 общестр., водоснаб., канализ., отопление 300 2008
5.5 Сухонойский ФАП ФАП д. Сухоной 1978 общестр., водоснаб., канализ., отопление 200 2008
5.6 Никольский ФАП ФАП с. Никольское 1969 общестр., водоснаб., канализ., отопление 800 2008
5.7 КаменноГорновский ФАП ФАП д. КаменноГорновка 1905 общестр., водоснаб., канализ., отопление 800 2008
5.8 Ольгинский ФАП ФАП с. Ольгино 1990 общестр., водоснаб., канализ., отопление 300 2008
5.9 Громадский ФАП ФАП п. Громадск 1960 общестр., водоснаб., канализ., отопление 300 2008
5.10 Семеновский ФАП ФАП д. Семеновка 1982 общестр., водоснаб., канализ., отопление 800 2008
Итого по ФАПам 5900
Противопожарные мероприятия 2008 2010
Итого 24270

N п/п Наименование учреждения (указываются все подразделения, ФАПы) Предложения муниципального образования Обоснованность Капиталовложения по источникам финансирования, тыс. рублей
капитальное строительство (реконструкция Оборудование, тыс. руб. Краевой бюджет Муниципальный бюджет
Наличие ПСД, заключения Главгосэкспертизы Заказчикзастройщик Очередность 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
1 2 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 МУЗ "Уярская ЦРБ"
1.1 Поликлиника (взрослая) 2681 2424 1680 100% износа 3317 2924 2180 2902 2000 1700 415 924 480
1.2 Поликлиника (детская) 100% износа 400 400
1.3 Женская консультация 100% износа 300 300
1.4 Стационар 100% износа
1.4.1 Хирургическое отделение 279 373 244 100% износа 515 373 244 236 154 120 279 219 124
1.4.2 Терапевтическое отделение 35 35 100% износа 350 35 35 350 35 35
1.4.3 Детское отделение 100% износа 400 400
1.4.4 Реанимационное отделение 56 58 516 100% износа 56 158 516 56 58 516 100
1.4.5 Инфекционное отделение 70 100% износа 0 1000 70 1000 70
1.4.6 Родильное отделение 70 100% износа 70 1000 70 1000
1.5 Отделение СМП 42 45 126 100% износа 42 345 126 300 42 45 126
1.6 Пищеблок 60 60 60 100% износа 60 1560 60 1500 60 60 60
1.7 Администрация 100% износа 400 400
1.8 Котельная 270 270 150 100% износа 270 270 350 270 270 350
1.9 Дезкамера 120 100% износа 398 398
1.10 Здание дневного стационара 4 30 46 100% износа 1140 30 46 1100 40 30 46
1.11 Складские помещения 100% износа 500 500
1.12 Помещение архива 100% износа 400 400
1.13 Хоз. корпус, гаражи 400 400 400 100% износа 400 400 1300 400 400 1300
1.14 Здание морга 100% износа 300 300
1.15 Система тепловодоснабжения 100% износа 1500 1500
1.16 Система канализации 100% износа 1100 1100
1.17 Подземный переход между корпусами 100% износа 1270 1270
Итого по МУЗ "Уярская ЦРБ" 3948 3765 3327 6548 9535 10127 5442 6752 7536 1106 2783 2591
2 Рощинская врачебная амбулатория 880 Открытие ОВП 1680 1380 300
3 Балайская врачебная амбулатория 880 Открытие ОВП 1680 1380 300
4 Толстихинская врачебная амбулатория 880 Открытие ОВП 2480 2180 300
5 ФАПы
5.1 Сушиновский ФАП 10 лицензирование 1010 1000 10
5.2 Новопятницкий ФАП 10 лицензирование 1010 1000 10
5.3 Восточенский ФАП 10 лицензирование 410 410
5.4 Авдинский ФАП 10 лицензирование 310 310
5.5 Сухонойский ФАП 10 лицензирование 210 210
5.6 Никольский ФАП 10 лицензирование 810 800 10
5.7 КаменноГорновский ФАП 10 лицензирование 810 800 10
5.8 Ольгинский ФАП 10 лицензирование 310 310
5.9 Громадский ФАП 10 лицензирование 310 310
5.10 Семеновский ФАП 10 лицензирование 810 800 10
Итого по ФАПам 100 6000 0 0 4400 0 0 1600 0 0
Противопожарные мероприятия 5432 1973 5432 4605 1973
Итого 4928 4645 4207 19660 15820 14580 16654 12737 11689 3006 3083 2891

Таблица 6
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по источникам
и направлениям расходования средств
Источники и направления финансирования Объем финансирования, тыс. руб.
всего в том числе по годам
2008 2009 2010
Всего 301884,4 103775,1 99636,3 98473,0
в том числе:
федеральный бюджет 30950,2 10583,4 10183,4 10183,4
краевой бюджет 49999,0 19627,0 15710,0 14662,0
бюджет муниципальных образований края 110815,2 36502,9 37162,1 37150,2
внебюджетные источники 5900,0 1900,0 2000,0 2000,0
средства обязательного медицинского страхования 104220,0 35161,8 34580,8 34477,4
в том числе капитальные вложения
федеральный бюджет 1323,0 441,0 441,0 441,0
краевой бюджет 41080,0 16654,0 12737,0 11689,0
бюджет муниципальных образований края 8980,0 3006,0 3083,0 2891,0
внебюджетные источники 450,0 140,0 155,0 155,0

Таблица 7
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по статьям
экономической классификации расходов бюджета
(в целом по ведомственной целевой программе органа
исполнительной власти края)
тыс. рублей
Статья экономической классификации расходов Всего В том числе по годам
2008 2009 2010
Сумма средств местного бюджета, всего 110815,2 36502,9 37162,1 37150,2
в том числе:
200 Расходы 91112,8 30365,6 30397,2 30350,0
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 54027,0 18223,0 17989,0 17815,0
211 Заработная плата 42445,0 14310,0 14175,0 13960,0
212 Прочие выплаты 457,0 163,0 99,0 195,0
213 Начисления на оплату труда 11125,0 3750,0 3715,0 3660,0
220 Приобретение услуг 36185,8 11842,6 12108,2 12235,0
221 Услуги связи 960,0 310,0 320,0 330,0
222 Транспортные услуги 1482,2 488,0 484,2 510,0
223 Коммунальные услуги 9580,0 3200,0 3200,0 3180,0
224 Арендная плата за пользование имуществом 90,0 30,0 30,0 30,0
225 Услуги по содержанию имущества 16285,0 5350,0 5575,0 5360,0
в том числе капитальный ремонт 5600,0 1800,0 2000,0 1800,0
226 Прочие услуги 7788,6 2464,6 2499,0 2825,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы 900,0 300,0 300,0 300,0
300 Поступление нефинансовых активов 19702,4 6137,3 6764,9 6800,2
310 Увеличение стоимости основных средств 4810,0 1646,0 1583,0 1581,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов 14892,4 4491,3 5181,9 5219,2
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам

Таблица 8-1
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по статьям
экономической классификации расходов бюджета
(по задаче 1)
Муниципальный бюджет
тыс. рублей
Статья экономической классификации расходов бюджета Всего В том числе по годам
2008 2009 2010
Задача 1. Обеспечение населения доступной медицинской помощью
в том числе:
200 Расходы 80062,0 26810,0 26742,0 26510,0
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 53570,0 18060,0 17890,0 17620,0
211 Заработная плата 42445,0 14310,0 14175,0 13960,0
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда 11125,0 3750,0 3715,0 3660,0
220 Приобретение услуг 25592,0 8450,0 8552,0 8590,0
221 Услуги связи 960,0 310,0 320,0 330,0
222 Транспортные услуги 1466,0 484,0 482,0 500,0
223 Коммунальные услуги 9580,0 3200,0 3200,0 3180,0
224 Арендная плата за пользование имуществом 90,0 30,0 30,0 30,0
225 Услуги по содержанию имущества 8400,0 2800,0 2800,0 2800,0
в том числе капитальный ремонт 900,0 300,0 300,0 300,0
226 Прочие услуги 5096,0 1626,0 1720,0 1750,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы 900,0 300,0 300,0 300,0
300 Поступление нефинансовых активов 13434,0 4062,0 4660,0 4712,0
310 Увеличение стоимости основных средств 1150,0 350,0 400,0 400,0
320 Увеличение стоимости нематериальных
340 Увеличение стоимости материальных запасов 12284,0 3712,0 4260,0 4312,0
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
ИТОГО по задаче 1 93496,0 30872,0 31402,0 31222,0

Таблица 8-2
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по статьям
экономической классификации расходов бюджета
(по задаче 2)
Муниципальный бюджет
тыс. рублей
Статья экономической классификации расходов бюджета Всего В том числе по годам
2008 2009 2010
Задача 2. Обеспечение качественной медицинской помощью
в том числе:
200 Расходы 9970,6 3175,6 3405,0 3390,0
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
220 Приобретение услуг 9970,6 3175,6 3405,0 3390,0
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества 7885,0 2550,0 2775,0 2560,0
в том числе капитальный ремонт 4700,0 1500,0 1700,0 1500,0
226 Прочие услуги 2085,6 625,6 630,0 830,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы
300 Поступление нефинансовых активов 6268,4 2075,3 2104,9 2088,2
310 Увеличение стоимости основных средств 3660,0 1296,0 1183,0 1181,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов 2608,4 779,3 921,9 907,2
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
ИТОГО по задаче 2 16239,0 5250,9 5509,9 5478,2

Таблица 8-3
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по статьям
(по задаче 3)
Муниципальный бюджет
тыс. рублей
Статья экономической классификации расходов бюджета Всего В том числе по годам
2008 2009 2010
Задача 3. Повышение эффективности системы управления здравоохранением
в том числе:
200 Расходы 1080,2 380,0 250,2 450,0
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 457,0 163,0 99,0 195,0
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты 457,0 163,0 99,0 195,0
213 Начисления на оплату труда
220 Приобретение услуг 623,2 217,0 151,2 255,0
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги 16,2 4,0 2,2 10,0
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества
226 Прочие услуги 607,0 213,0 149,0 245,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы
300 Поступление нефинансовых активов
310 Увеличение стоимости основных средств
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
ИТОГО по задаче 3 1080,2 380,0 250,2 450,0

Таблица 9
Расходные обязательства и формирование доходов
N п/п Наименование Отчетный период Плановый среднесрочный период
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Расходные обязательства (по предметам ведения с указанием правового акта)
1 Реализация мероприятий по оказанию гражданам медицинской помощи в рамках программы госуд. гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи (статья 9 Закона края от 24.12.04 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи") 45912,1 56580,3 67279,6 66113,8 65933,0 65849,4
2 Реализация Постановления Правительства РФ N 890 от 30.07.94 "О государственной поддержке развития медиц. промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" 455,3 511,4 710,0 710,0 710,0 710,0
3 Реализация Закона Красноярского края N 12-2711 от 10.12.04 "О мерах соц. поддержки реабилитированных и репрессированных лиц в части обеспечения льготными лекарственными средствами и льготным зубопротезированием" 98,8 88,7 96,2 76,0 76,0 76,0
4 Реализация Закона Красноярского края N 12-2703 от 10.12.04 "О мерах социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла в части обеспечения льготным зубопротезированием" 1208,5 1115,7 1212,2 937,0 937,0 937,0
5 Реализация Закона Красноярского края от 20.12.05 N 17-4269 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания" 530,0 607,8 1128,0 1130,0 1130,0 1130,0
6 Финансовое обеспечение выхаживания, содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях здравоохранения (Закон Красноярского края от 31.10.02 N 4-608 "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" проект закона края "О наделении органов местного самоуправления полномочиями по организации содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до 4 лет, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях здравоохранения" 115,4 120,0 120,0 120,0
7 Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Организация общих врачебных практик на территории края" на 2008 - 2010 годы 1680,0 1680,0 2480,0
8 Реализация мероприятий, предусмотренных Законом Красноярского края от 24.12.04 N 13-2829 "О краевой целевой программе "Поддержка развития первичной медикосанитарной помощи в сельской местности Красноярского края" на 2005 - 2007 гг.". Реализация мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой "Организация дистанционного консультирования (телемедицины) на 2007 2008 гг.", Законом Красноярского края от 06.07.06 N 19-5007 "О краевой целевой программе "Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения на 2006 - 2008 гг.", Законом Красноярского края от 15.11.05 N 16-3997 "О краевой целевой программе "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2006 - 2008 гг., Законом Красноярского края от 25.01.07 N 21-5775 "О краевой целевой программе "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае", РЦП "Анти-СПИД", РЦП "Неотложные меры борьбы с туберкулезом", РЦП "Профилактика внутрибольничных инфекций", РЦП "Вакцинопрофилактика", РЦП "Оптимизация условий и охрана труда", РЦП "Здоровый ребенок" 91,3 2270,8 5965,8 20524,9 16866,9 14987,2
9 Реализация мероприятий по предоставлению медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи денежных выплат (Постановление Совета администрации края от 26.01.07 N 11-п "О предоставлении денежных выплат в 2007 году медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи") 578,5 3036,4 3036,4 3036,4 3036,4
10 Осуществление денежных выплат врачам и мед. сестрам участковым (Постановление Правительства РФ от 28.12.2006 N 825 "О порядке финансового обеспечения в 2007 году расходов и учета средств на выполнение учреждениями здравоохранения государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи") 2309,6 3296,0 3296,0 3296,0 3296,0
11 Осуществление денежных выплат по дополнительной оплате первичной медико-санитарной помощи (Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 N 864 "О порядке финансирования в 2007 году расходов на дополнительную оплату первичной медико-санитарной помощи, оказанной АПУ работающим гражданам в рамках территориальной программы ОМС") 1341,4 1751,0 1751,0 1751,0 1751,0
12 Дополнительная диспансеризация работающего населения (Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 N 860 "О порядке предоставления в 2007 году субсидий на проведение дополнительной диспансеризации граждан, работающих в госуд. и муниц. учреждениях") 446,5 426,0 400,0
13 Совершенствование медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности и родов (Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 N 869 "О порядке финансирования в 2007 году расходов, связанных с оплатой госуд. и муниц. учреждениям здравоохранения услуг и медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, родов и послеродовой период, а также по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года жизни") 1084,0 2100,0 2100,0 2100,0 2100,0
14 Материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения за счет доходов от предпринимательской деятельности (подпункт 1 пункта 2 статьи 26.3 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов госуд. власти субъектов РФ") Итого расходов 1107,7 49403,7 1019,4 67954,1 1795,8 88912,4 1900,0 103775,1 2000,0 99636,3 2000,0 98473,0
Формирование доходов (по видам доходов)
1 Бюджет муниципального образования 21517,7 26746,5 33802,6 36502,9 37162,1 37150,2
2 Средства обязательного медицинского страхования 24485,7 32855,3 37268,0 35161,8 34580,8 34477,4
3 Краевой бюджет 2292,6 2332,4 5060,6 19627,0 15710,0 14662,0
4 Федеральный бюджет 5000,5 10985,4 10583,4 10183,4 10183,4
5 Доходы от предпринимательской деятельности 1107,7 1019,4 1795,8 1900,0 2000,0 2000,0
Итого доходов 49403,7 67954,1 88912,4 103775,1 99636,3 98473,0

Таблица 10
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕАЛИЗУЕМЫХ В ОТРАСЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
N п/п Наименование муниципальной целевой программы Финансирование КЦП, млн. руб. в ценах 2006 г.
Отчетный период
2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 "Вакцинопрофилактика" на 2008 2010 гг. 0,0474 - 0,191 0,191 0,237 0,223
2 Неотложные меры борьбы с туберкулезом на 2008 2010 гг. - 0,0209 0,028 0,056 0,056
3 Анти-СПИД на 2008 2010 гг. 0,045 0,169 0,169 0,24 0,24
4 Антигепатит на 2004 2006 гг. 0,015 0,0142 - - - -
5 Профилактика внутрибольничных инфекций на 2008 - 2010 гг. 0,0029 0,1954 0,661 0,516 0,556 0,728
6 "Оптимизация условий и охраны труда" на 2008 2010 гг. 0,066 0,0147 - 0,341 0,338 0,340
7 Планирование семьи 0,016 0,0091 - - - -
8 Софинансирование ЦП "Поддержка развития первичной медикосанитарной помощи в сельск. местности" 0,129
9 Софинансирование ЦП "Укрепление материальнотехнической базы" 0,250
10 "Здоровый ребенок" 0,33
Итого 0,0663 0,541 1,372 1,245 1,427 1,587

Таблица 11
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
тыс. руб.
N п/п Наименование оборудования Год выпуска % износа 2008 2009 2010 Обоснование
1 Аппарат Фграфический 2000 100 2000,0 Истек срок эксплуатации
2 Комплекс Рдиагностический 2000 100 2200,0 Истек срок эксплуатации
3 Аппарат рентгеновский дентальный 2001 87 1200,0 Истек срок эксплуатации
4 Аппарат ИВЛ 2001 80 460 Истек срок эксплуатации
5 Наркозная приставка 1989 100 58 Истек срок эксплуатации
6 Монитор прикров. 2000 100 56 56 Истек срок эксплуатации
7 Капнограф 1998 100 154 Истек срок эксплуатации
8 R-аппарат передвижной 2005 60 120,0 Истек срок эксплуатации
9 Установка стоматол. 1993 100 65 Истек срок эксплуатации
10 Дезкамера 1993 100 70 Истек срок эксплуатации
11 Дезкамера - - 120 Для лиценз.
12 Санитарный транспорт - - 800 800 800 Открытие ОВП Истек срок эксплуатации
13 Оборудование для открытия ОВП 480 480 480 Для открытия ОВП
Итого 3722 3562 3116

Таблица 12
ИЗНОС-ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
тыс. руб.
Наименование фондов Всего Зданий Оборудования Транспорта
МУЗ "Уярская ЦРБ"
Балансовая стоимость 25759,2 11279,2 11995,7 2484,3
Износ 15499,4 4467,9 9534,3 1497,2
Остаточная стоимость 10259,8 6811,3 2461,4 987,1
Балайская амбулатория
Балансовая стоимость 689 180,1 453,4 55,5
Износ 315,1 180,1 79,5 55,5
Остаточная стоимость 373,9 - 373,9 -
Толстихинская амбулатория
Балансовая стоимость 662,2 517,1 117,2 27,9
Износ 464,5 394,4 42,2 27,9
Остаточная стоимость 197,7 122,7 75,0 -
Рощинская врачебная амбулатория
Балансовая стоимость 481,0 64,6 355,0 61,4
Износ 215,5 64,6 89,5 61,4
Остаточная стоимость 265,5 - 265,5 -
Никольский ФАП
Балансовая стоимость 63,9 - 63,9 -
Износ 7,7 - 7,7 -
Остаточная стоимость 56,2 - 56,2 -
Реченский ФАП
Балансовая стоимость 63,9 - 63,9 -
Износ 7,7 - 63,9 -
Остаточная стоимость 56,2 - 56,2 -
Вороненский ФАП
Балансовая стоимость 85,3 21,3 64,0 -
Износ 23,3 15,6 7,7 -
Остаточная стоимость 62,0 5,7 56,3 -
Авдинский ФАП
Балансовая стоимость 76,4 - 76,4 -
Износ 20,2 - 20,2 -
Остаточная стоимость 56,2 - 56,2 -
Н.-Михайловский ФАП
Балансовая стоимость 367,8 302,4 65,4 -
Износ 61,3 52,2 9,1
Остаточная стоимость 306,5 250,2 56,3 -
Сушиновский ФАП
Балансовая стоимость 576,9 500,7 76,2 -
Износ 392,5 372,5 20,0 -
Остаточная стоимость 184,4 128,2 56,2 -
Семеновский ФАП
Балансовая стоимость 65,6 - 65,6 -
Износ 9,4 - 9,4 -
Остаточная стоимость 56,2 - 56,2 -
Жандатский ФАП
Балансовая стоимость 69,6 - 69,6 -
Износ 13,3 - 13,3 -
Остаточная стоимость 56,3 - 56,3 -
Громадский ФАП
Балансовая стоимость 65,2 - 65,2 -
Износ 8,9 - 8,9 -
Остаточная стоимость 56,3 - 56,3 -
К.-Горновский ФАП
Балансовая стоимость 68,7 - 68,7 -
Износ 12,5 - 12,5 -
Остаточная стоимость 56,2 - 56,2 -
Н.-Пятницкий ФАП
Балансовая стоимость 876,3 811,2 65,1 -
Износ 295,8 286,9 8,9 -
Остаточная стоимость 580,5 524,3 56,2 -
Ольгинский ФАП
Балансовая стоимость 71,8 - 71,8 -
Износ 15,6 - 15,6 -
Остаточная стоимость 56,2 - 56,2 -
Н.-Александровский
Балансовая стоимость 529,9 464,9 65,0 -
Износ 89,1 80,3 8,8 -
Остаточная стоимость 440,8 384,6 56,2 -
Сухонойский ФАП
Балансовая стоимость 92,9 - 92,9 -
Износ 36,7 - 36,7 -
Остаточная стоимость 56,2 - 56,2 -
Восточенский ФАП
Балансовая стоимость 116,8 51,7 65,1 -
Износ 41,3 32,4 8,9 -
Остаточная стоимость 75,5 19,3 56,2 -
Покровский ФАП
Балансовая стоимость 154,8 90,8 64,0 -
Износ 8,6 1,0 7,6 -
Остаточная стоимость 146,2 89,8 56,4

Таблица 13
СТРУКТУРА СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование учреждения Количество учреждений здравоохранения на 01.01.2006
МУЗ КГУЗ ФГУЗ Ведомственные Частные Прочие
1. Больницы 1
Кроме того
1.1. Участковые больницы -
1.2. Сельские врачебные амбулатории 3
1.3. ОВП
1.4. Фельдшерско-акушерские пункты 16
2. Поликлиники 1
3. Стом. поликлиники
4. Родильные дома
5. Диспансеры
6. Участковые больницы
7. И т.д.
Прочие объекты здравоохранения
Всего 20
Итого 20 1

Наименование учреждения Количество учреждений здравоохранения на 01.01.2012
МУЗ КГУЗ ФГУЗ Ведомственные Частные Прочие
1. Больницы 1
Кроме того
1.1. Участковые больницы -
1.2. Сельские врачебные амбулатории
1.3. ОВП 3
1.4. Фельдшерско-акушерские пункты 10
2. Поликлиники
3. Стом. поликлиники
4. Родильные дома
5. Диспансеры
6. Участковые больницы
7. И т.д.
Прочие объекты здравоохранения
Всего 14
Итого 14

--------------------------------
Примечание:


<*> В соответствии с приказом о номенклатуре учреждений здравоохранения;
<**> Юридические лица.
Таблица 14
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
Стац. (отд.)/ поликлиника Норма коек на тыс. Норма коек Факт. кол-во коек Кол-во коек/ в аварийных зданиях Подтверждение износа Недостаток (+) /избыток (-) коек/ посещений
Терапия 1,632 40 50 - 37% -10
Хирургия 0,802 20 30 - 37% -10
Гинекология 0,546 13 8 - 37% +5
Абортальное 0,043 1 2 - 37% -1
Педиатрия 0,486 12 20 - 23% -8
Для беременных и рожениц 0,315 8 14 - 37% -6
Патология беременных 0,147 3 6 - 37% -3
Инфекция взрослая 0,534 13 20 - 52% -7
Инфекция (дети) 0,260 6 10 - 52% -4
Итого по стац. 116 160 - 35% -44

Таблица 15
ПЛАН РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование мероприятий Название населенного пункта /учреждение здравоохранения Сроки
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
1. Оптимизация объема круглосуточной стационарной помощи: МУЗ "Уярская ЦРБ" 160
Коечный фонд - " - 185 160 160 140 135 135
Длительность лечения - " - 11,1 10,6 11,4 11,3 10,9 10,6
2. Перемещение части объемов стационарной помощи на амбулаторный уровень, в том числе в дневные стационары МУЗ "Уярская ЦРБ" 755 б-х 760 б-х 1060 б-х 1135 б-х 1135 б-х
8670 к/дн 8406 к/дн 12366 к/дн 14116 к/дн 14116 к/дн
2.1. Амбулаторная хирургия
2.2. Открытие дневных стационаров МУЗ "Уярская ЦРБ" - 25 - 10 5 -
3. Создание общих врачебных практик п. Роща п. Балай с. Толстихино 1 п. Роща 1 п. Балай 1 Толстихино
4. Реорганизация (закрытие) фельдшерскоакушерских пунктов п. Речка п. Жандат д. Н.Александровка д. Покровка д. Воронино д.Н-Михайловка - - - 2 п. Речка п. Жандат 2 д. Н.Александровка д. Покровка 2 д. Воронино д. НМихайловка
5. Реорганизация:
5.1. Участковых больниц во врачебные амбулатории - - - - - - -
5.2. Участковых больниц в дома медикосоциального ухода (сестринский уход, хоспис) - - - - - - -
5.3. Городских учреждений здравоохранения (закрытие, сестринский уход, хоспис и т.д.) - - - - - - -

--------------------------------
Примечание: <*> В разрезе учреждений здравоохранения (структурных подразделений).


Таблица 16
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО СИСТЕМАМ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Район Административный центр (АЦ) сельская администрация (СА) Населенный пункт (НП) Существующая сеть Численность населения Расстояние (км) Учреждение здравоохранения (юридическое лицо - по подчинению)
От СА до АЦ От НП до СА От НП до ж.д.
Уярский Авдинская СА С. Авда Авдинский ФАП 393 45 1,5 45 МУЗ "Уярская ЦРБ"
Д. Покровка Покровский ФАП 170 51 5 50 МУЗ "Уярская ЦРБ"
Новопятницкая СА С. Новопятницкое Новопятницкий ФАП 735 17 3,0 17 МУЗ "Уярская ЦРБ"
Д. Новоалександровка Новоалександровский ФАП 168 17 3,5 18 МУЗ "Уярская ЦРБ"
С. Ольгино Ольгинский ФАП 264 17 17 7 МУЗ "Уярская ЦРБ"
Сушиновская СА С. Сушиновка Сушиновский ФАП 931 12 3 12 МУЗ "Уярская ЦРБ"
С. Семеновка Семеновский ФАП 301 12 10 22 МУЗ "Уярская ЦРБ"
Д. Новомихайловка Новомихайловский ФАП 120 12 8 20 МУЗ "Уярская ЦРБ"
Громадская СА П. Громадск Громадский ФАП 1083 12 2,5 2 МУЗ "Уярская ЦРБ"
Сухонойская СА С. Сухоной Сухонойский ФАП 401 30 1,5 30 МУЗ "Уярская ЦРБ"
Рощинская СА П. Роща Рощинская сельская амбулатория 880 30 2,5 5 МУЗ "Уярская ЦРБ"
Д. КаменноГорновка Каменно-Горновский ФАП 149 30 25 20 МУЗ "Уярская ЦРБ"
Д. Жандат Жандатский ФАП 106 30 11 3 МУЗ "Уярская ЦРБ"
С.Никольское Никольский ФАП 208 30 13 7 МУЗ "Уярская ЦРБ"
Ст. Пинчино Нет 15 30 14,5 0,4 МУЗ "Уярская ЦРБ"
Балайская СА П. Балай Балайская врачебная амбулатория 1216 25 3 2 МУЗ "Уярская ЦРБ"
П. Речка Реченский ФАП 26 25 20 15 МУЗ "Уярская ЦРБ"
Толстихинская СА С. Толстихино Толстихинская врачебная амбулатория 666 25 3 25 МУЗ "Уярская ЦРБ"
С. Николаевка Нет 200 25 7 18 МУЗ "Уярская ЦРБ"
С. Новониколаевка Нет 90 25 10 35 МУЗ "Уярская ЦРБ"
Д. Кузьминка Нет 71 25 5 30 МУЗ "Уярская ЦРБ"
Восточенская СА С. Восточное Восточенский ФАП 341 35 2,5 40 МУЗ "Уярская ЦРБ"
Д. Воронино Воронинский ФАП 167 35 10 35 МУЗ "Уярская ЦРБ"

Таблица 17
ПЛАН РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ КОЕЧНОГО ФОНДА
2007 год
Профили коек Факт Реструктурированный уровень Интенсивное лечение Восстан. лечение Сестр. уход (хоспис) Ресурсосберегающие технологии
Дневной стац. В т.ч. амбулат. хирургия Посещения в поликлинике, замещающие стац. лечение
Терапия 35 35 8 27 - - - -
Неврология 15 15 5 10 - 5 - -
Гинекология 8 8 2 6 - - - -
Абортальный 2 2 - 2 - - - -
Педиатрия 20 20 3 17 - - - -
Для беременных и рожениц 14 14 2 12 - - - -
Патология беременных 6 6 1 5 - - - -
Инфекция взрослая 20 20 3 17 - - - -
Инфекция (дети) 10 10 2 8 - - - -
Хирургия 30 30 7 23 - - - -
Всего 160 160 33 127 - - - -
2008 год
Терапия 50 50 13 37 - - - -
Гинекология 9 9 3 6 - - - -
Абортальный 1 1 - 1 - - - -
Педиатрия 20 20 4 16 - - - -
Для беременных и рожениц 14 14 2 12 - - - -
Патология беременности 6 6 2 4 - - - -
Инфекция взрослая 20 15 3 12 - - - -
Инфекция (дети) 10 5 2 3 - - - -
Хирургия 30 20 8 12 - 10 - -
Всего 160 140 35 105 - - - -
2009 год
Терапия 50 45 13 32 - - - -
Гинекология 9 9 3 6 - - - -
Абортальный 1 1 - 1 - - - -
Педиатрия 20 20 6 14 - - - -
Для беременных и рожениц 14 14 3 11 - - - -
Патология беременных 6 6 2 4 - - - -
Инфекция взрослая 15 15 6 9 - - -
Инфекция (дети) 5 5 2 3 - - - -
Хирургия 20 20 10 10 - - - -
Всего 140 135 45 90 - - - -
2010 год
Терапия 45 45 13 32 - - - -
Гинекология 9 9 3 6 - - - -
Абортальный 1 1 - 1 - - - -
Педиатрия 20 20 6 14 - - - -
Для беременных и рожениц 14 14 3 11 - - - -
Патология беременности 6 6 2 4 - - - -
Инфекция взрослая 15 15 6 9 - - - -
Инфекция (дети) 5 5 2 3 - - - -
Хирургия 20 20 10 10 - - - -
Всего 135 135 45 90 - - - -

Таблица 18а
Организация общих врачебных практик
Населенный
пункт, где
находится офис
ОВП

Название
реорганизуемого
УБ, ВА в ОВП


Населенный
пункт,
который
обслуживает
ОВП
Количество
населения



Примечание




1
2
3
4
5
п. Роща


Рощинская СВА


п. Роща
п. Жандат
с. Никольское
895
106
208
2008 г.
реорганизация

п. Балай

Балайская СВА

п. Балай
п. Речка
1216
26
2009 г.
реорганизация
с. Толстихино






Толстихинская
СВА





с. Толстихино
п. Воронино
п. Восточное
с. Кузьминка
с. Николаевка
с. Новонико-
лаевка
666
167
341
71
200
90

2010 г.
реорганизация






Таблица 19
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ
2010 год
Населенный пункт Название реорганизуемого (закрываемого) ФАПа Связь населения с другим учреждением (или ОВП), в т.ч. при экстренных случаях Доставка больного в другое учреждение здравоохранения (или ОВП) при экстренных случаях Частота посещения фельдшером (или ОВП) населенных пунктов Лекарственное обеспечение населения, в т.ч.
Д. Жандат Жандатский ФАП Рощинская ОВП Транспорт ВА 2 р/неделя Через ОВП
П. Речка Реченский ФАП Балайская ОВП Транспорт ВА 2 р/неделя Через ОВП
Н.-Михайловка Н.-Михайловский ФАП Сушиновский ФАП СМП 1 р/недел. Через ФАП Сушиновка
Н.Александровка ФАП Н.Александровский Н.-Пятницкий ФАП СМП 1 р/недел. Через ФАП Н.-Пятницкое
Воронино ФАП Воронинский ОВП с. Толстихино Транспорт ОВП 1 р/недел. Через ОВП
Покровка ФАП Покровский ФАП п. Авда СМП 1 р/недел. Через ФАП Авда

Таблица 20
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
Учреждение здравоохранения (структурное подразделение) Населенный пункт В структуре ЦРБ В стр-ре УБ В стр-ре СВА Удаленность от г. Красноярска Удаленность от ЦРБ Удаленность от УБ Удаленность от СВА
Толстихинская ВА С. Толстихино МУЗ "Уярская ЦРБ" 140 25
Восточенский ФАП С. Восточное Толстихинская СВА 150 35 10
Воронинский ФАП С. Воронино Толстихинская СВА 148 33 8
Балайская ВА П. Балай МУЗ "Уярская ЦРБ" 80 30
Реченский ФАП П. Речка Балайская ВА 90 50 20
Рощинская ВА П. Роща МУЗ "Уярская ЦРБ" 85 35
Никольский ФАП С. Никольское Рощинская ВА 93 17 13
Жандатский ФАП П. Жандат Рощинская ВА 96 35 12
Авдинский ФАП П. Авда МУЗ "Уярская ЦРБ" 155 45
Покровский ФАП Д. Покровка МУЗ "Уярская ЦРБ" 161 51
Новопятницкий ФАП С. Новопятницкое МУЗ "Уярская ЦРБ" 127 17
Новоалександровский ФАП С. Новоалександровка МУЗ "Уярская ЦРБ" 129 18
Сухонойский ФАП Д. Сухоной МУЗ "Уярская ЦРБ" 140 30
Семеновский ФАП Д. Семеновка МУЗ "Уярская ЦРБ" 132 22
Сушиновский ФАП С. Сушиновка МУЗ "Уярская ЦРБ" 122 12
Новомихайловский ФАП Д. Новомихайловка МУЗ "Уярская ЦРБ" 132 22
КаменноГорновский ФАП Д. КаменноГорновка МУЗ "Уярская ЦРБ" 95 20
Ольгинский ФАП С. Ольгино МУЗ "Уярская ЦРБ" 105 5
Громадский ФАП П. Громадск МУЗ "Уярская ЦРБ" 117 12

Таблица 21
Транспортная доступность при отдаленности более 3 км
Населенный пункт Рейсовый транспорт, без выходных, не менее 1 раза в сутки Рейсовый транспорт, 1 раз в неделю Рейсовый транспорт, транзитный транспорт, ежедневно Отсутствие дорог, сезонная недоступность
Административный центр
Г. Уяр С. Сушиновка Д. Новомихайловка С. Сухоной П. Речка
П. Авда С. Семеновка
Д. Покровка Д. Каменно-Горновка
С. Новопятницкое П. Балай
С. Ольгино П. Роща
Д. Восточное С. Никольское
С. Толстихино Д. Марьевка
Д. Воронино
Д. Николаевка
Д. Новониколаевка
П. Громадск (ЖД)

--------------------------------
Примечание: <*> Транспортная схема: зимой - автодорогой (зимник), летом - водный транспорт. Период распутицы 3 - 4 месяца - транспорт вертолет.


Таблица 22
Территориальная доступность (для населения)
до 1 км до 3 км до 10 км
Отдаленность ФАПа Д. Покровка П. Авда
Д. Новоалександровка С. Новопятницкое
Д. Новомихайловка С. Ольгино
Д. Каменно-Горновка С. Сушиновка
С. Жандат С. Семеновка
С. Никольское П. Громадск
П. Речка С. Сухоной
С. Восточное
Д. Воронино
Численность населения 941 4616
Отдаленность участкового врача П. Балай С. Ольгино
П. Роща Д. Воронино
С. Толстихино С. Восточное
Д. Кузьминка Д. Николаевка
Д. Новониколаевка
Численность населения - 2848 1062

Целевые ориентиры развития отрасли здравоохранения
N п/п Показатель результатов деятельности Единица измерения Годы
2005 2006 2007 2008 2009 2010 Цель
1 Запущенность онкологических заболеваний процент 35,7 28,6 28,5 25 24 23 21,9
2 Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в трудоспособном возрасте процент от числа умерших, всего 8,3 8,9 8,9 8,3 8,0 7,8 7,5
3 Младенческая смертность умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми 12,5 21,7 18 15,5 13,3 12,1 10,0
4 Уровень абортов (на 1000 жен. ферт. возраста) 63,1 77,4 73,3 68,2 66,5 60 50
5 Удельный вес беременных женщин, поступивших под наблюдение в женские консультации до 12 недель беременности процент 70,7 63,0 70,1 75,0 80,2 85,0 87,0
6 Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения 174,0 118,4 165,4 160,2 154,2 142,4 110,0
7 Доля учреждений здравоохранения (подразделений), получивших лицензию на медицинскую деятельность процент 4,8 5 5 66 81,2 100 100

--------------------------------
Примечание: <*> Учреждение считается лицензированным, если имеет разрешение (приложение) на все виды медицинской помощи (медицинские услуги).


Таблица 24
Наименование района Наименование населенного пункта Наименование МУ Стационар круглосуточный Дневной стационар
Мощность коек Количество койко-дней Число пролеченных больных Мощность коек Количество койко-дней Число пролеченных больных
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Уярский г. Уяр МУЗ "Уярская ЦРБ" 185 160 160 140 135 135 54942 45993 45670 43180 40485 39480 4952 4324 4004 3817 3725 3725 - 25 25 35 40 40 - 8670 8406 12366 14116 14116 - 755 760 1060 1185 1185

Таблица 25
Наименование района Наименование населенного пункта Наименование МУ Численность населения Расстояние до ближайшего МУ Указать код типа реструктуризации и по годам
2007 2008 2009 2010
Уярский п. Речка ФАП 26 20 1
Уярский п. Жандат ФАП 106 11 1
Уярский п. Роща СВА 880 30 4
Уярский п. Балай СВА 1216 25 4
с. Толстихино СВА 666 30 4
п. Покровка ФАП 170 5 1
д. Воронино ФАП 167 10 1
Н.Александровка ФАП 168 3,5 1
Н.-Михайловка ФАП 120 12 1

Пояснительная записка 2008 г.
Здравоохранение в 2008 году в районе будет представлено следующим образом:
ЦРБ:
- стационар на 150 коек круглосуточный;
- дневной стационар на 35 коек;
- ФАПов - 14;
- ОВП - 1;
- СВА - 2.
Предполагается закрыть 2 ФАПа:
п. Речка, население 26 человек;
п. Жандат, население 106 человек.
Медицинская помощь населению 2 закрытых ФАПов будет осуществляться через ОВП в п. Роща и СВА в п. Балай.
Пояснительная записка 2009 г.
Здравоохранение планируется представить в районе следующим образом:
1.Закрыть 2 ФАПа: п. Н.-Михайловка, население 120 человек, п. Н.-Александровка, 162 человека.
2.Открыть общеврачебную практику в п. Балай.
3.Открыть дополнительно 5 коек дневного стационара, сократив койки круглосуточного пребывания на столько же.
4.Медицинская помощь 2 закрытых ФАПов будет оказываться для населения д. Н.-Михайловка - 120 человек в ФАПе Сушиновка, для населения д. Н.-Александровка - 162 человека в ФАПе в с. Н.-Пятницкое.
Пояснительная записка 2010 г.
В 2010 году в здравоохранении района планируется закрыть 2 ФАПа: п. Покровка, п. Воронино, открыть ОВП в с. Толстихино.
Населению п. Покровка, 170 человек, медицинская помощь будет оказываться в ФАПе Авда, населению д. Воронино, 167 человек, будет оказываться в ОВП с. Толстихино.
Здравоохранение Уярского района будет представлено в районе круглосуточным стационаром на 135 коек при ЦРБ, дневным стационаром при поликлинике на 40 коек, 3 ОВП, 10 ФАПами, поликлиникой ЦРБ.
Утверждаю
Глава Уярского района
Подпись ________ Ф.И.О.
место печати
"__" ______ 2007 г.
График лицензирования медицинской деятельности
Уярского района
Наименование учреждений (юридических лиц) N строки Число учреждений в 2006 г. Сроки сдачи документов на лицензирование медицинской деятельности (годы)
2007 2008 2009 2010
1 2 3 4 8 9 10
Центральная районная больница, в том числе: 5 1 1
Фельдшерско-акушерский пункт 5.2 16 10
Сельская врачебная амбулатория 5.3 3
Общая врачебная практика 5.4 1 1 1

Главный врач
МУЗ "Уярская ЦРБ"
Г.Б.МАКСЮТА
Потребность в установке охранно-пожарной
сигнализации и проведении противопожарных мероприятий