Приложение к Постановлению от 18.07.2017 г № 419-П Перечень

2. перечень мероприятий подпрограммы


N п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расход по годам реализации программы (тыс. руб.) Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР очередной финансовый год - 2017 первый год планового периода - 2018 второй год планового периода - 2019 итого на очередной финансовый год и плановый период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
1 Задача 1. Внедрение элементов проектного менеджмента в управлении отраслью и институциональные преобразования, направленные на создание системы управления качеством медицинских услуг
1.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти министерство здравоохранения Красноярского края 710 09 09 01 8 00 0021 0 120, 240, 320, 360 145334,8 145334,8 145334,8 436004,4 1. Доля выполненных в полном объеме мероприятий государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" на отчетный год - не менее 95%% ежегодно. 2. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета - не менее 75 баллов ежегодно
1.2 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств федерального бюджета министерство здравоохранения Красноярского края 710 09 09 01 8 00 5981 0 120, 240 5210,9 5210,9 5210,9 15632,7 доля медицинских организаций, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, - 100%%
1.3 Осуществление централизованных расходов на реализацию прочих мероприятий министерство здравоохранения Красноярского края 710 09 09 01 8 00 1831 0 всего 136952,0 95848,5 95848,5 328649,0 1. Доля проведенных мероприятий от числа запланированных - не менее 90,0%% ежегодно. 2. Удовлетворение потребности медицинских организаций края в специальных рецептурных бланках - 100%% в соответствии с их заявками
244 115988,5 94888,0 94888,0 305764,5
323 20000,0 0,0 0,0 20000,0
360 960,5 960,5 960,5 2881,5
831 3,0 0,0 0,0 3,0
852 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4 Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования населения Красноярского края в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования министерство здравоохранения Красноярского края 710 10 03 01 8 00 1832 0 320 18311541,4 18311541,4 18311541,4 54934624,2 доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, - 100%%
1.5 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края 01 8 00 5093 0 21315275,2 27922565,8 30318170,8 79556011,8
1.6 Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края 01 8 00 Ф850 0 630678,6 630000,0 630000,0 1890678,6
1.7 Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края 01 8 00 Ф851 0 127555,8 80315,0 80315,0 288185,8
1.8 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за счет прочих поступлений Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края 01 8 00 Ф852 0 9648,6 585,0 585,0 10818,6
2 Задача 2. Обеспечение отрасли здравоохранения транспортными услугами и материальными запасами для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
2.1 Обеспечение краевых учреждений здравоохранения автомобильным транспортом и реализация мероприятий по накоплению мобилизационного резерва края министерство здравоохранения Красноярского края 710 09 09 01 8 00 1834 0 110, 240, 610, 850 836101,3 47611,0 47611,0 931323,3 1. Коэффициент количества автомобиле-дней в работе автомобилей/количества автомобиле-дней списочного состава - 0,8 ежегодно. 2. Коэффициент количества автомобиле-дней исправных автомобилей/количества автомобиле-дней списочного состава - 0,9 ежегодно. 3. Освежение, содержание и эффективное использование резерва материальных запасов для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени - 100%% от потребности ежегодно
2.2 Расходы за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности министерство здравоохранения Красноярского края 710 09 09 01 8 00 0811 0 240 5701,6 0,0 0,0 5701,6
2.3 Оказание платных услуг краевыми учреждениями, обеспечивающими учреждения здравоохранения автомобильным транспортом 01 8 00 хххх 0 5894,2 6045,1 6045,1 17984,4
Итого по подпрограмме 41529894,4 47245057,5 49640662,5 138415614,4