Постановление от 11.07.2012 г № 744-П
О внесении изменений в ДЦП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Ачинского района» на 2010 — 2012, утвержденную Постановлением администрации района от 28.07.2010 N 619-П
В целях приведения в соответствие с бюджетом Ачинского района, руководствуясь ст. ст. 32, 34 Устава Ачинского района, постановляю:
1.Внести в долгосрочную целевую программу "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Ачинского района" на 2010 - 2012 годы, утвержденную Постановлением администрации Ачинского района от 28.07.2010 N 619-П следующие изменения:
- в приложении 1 к долгосрочной целевой программе "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Ачинского района" на 2010 - 2012 годы задачу 3 и "Всего по Программе" изложить в новой редакции:
"┌────┬───────────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│ N │ Программные │ Источники │ Объемы финансирования, тыс. руб. │ Ожидаемый │
│п/п │ мероприятия, │финансирования├──────────┬──────────────────────────────┤ результат от │
│ │ обеспечивающие │ (местный │ всего │ в том числе по годам │ реализованных │
│ │ выполнение задачи │ бюджет, │ ├─────────┬─────────┬──────────┤ программных │
│ │ │ средства │ │ 2010 г. │ 2011 г. │ 2012 г. │ мероприятий (в │
│ │ │организаций и │ │ │ │ │ натуральном │
│ │ │ т.п.) │ │ │ │ │выражении), эффект│
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│3 │Задача 3. │ │ │ │ │ │ │
│ │Проведение │ │ │ │ │ │ │
│ │комплекса │ │ │ │ │ │ │
│ │организационно- │ │ │ │ │ │ │
│ │технических │ │ │ │ │ │ │
│ │мероприятий по │ │ │ │ │ │ │
│ │энергосбережению и │ │ │ │ │ │ │
│ │повышению │ │ │ │ │ │ │
│ │энергетической │ │ │ │ │ │ │
│ │эффективности │ │ │ │ │ │ │
│ │систем коммунальной│ │ │ │ │ │ │
│ │инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│3.1 │Анализ │Без │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │Снижение потерь │
│ │предоставления │финансирования│ │ │ │ │энергоресурсов │
│ │качества услуг │ │ │ │ │ │ │
│ │электро-, тепло- и │ │ │ │ │ │ │
│ │водоснабжения │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│3.2 │Снижение │Без │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │Сокращение │
│ │энергопотребления │финансирования│ │ │ │ │расходов на оплату│
│ │на собственные │ │ │ │ │ │тепло- и │
│ │нужды котельных │ │ │ │ │ │электроэнергии │
│ │(разработать │ │ │ │ │ │ │
│ │памятки о │ │ │ │ │ │ │
│ │необходимости │ │ │ │ │ │ │
│ │экономии │ │ │ │ │ │ │
│ │энергоресурсов, │ │ │ │ │ │ │
│ │назначить │ │ │ │ │ │ │
│ │ответственных за │ │ │ │ │ │ │
│ │контроль │ │ │ │ │ │ │
│ │электроэнергии) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│3.3 │Модернизация │Местный бюджет│ 4500,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 4500,0 │Повышение │
│ │источников │Средства │ 910,0 │ 0,0 │ 321,2 │ 588,8 │эффективности │
│ │теплоснабжения с │предприятий │ │ │ │ │выработки энергии │
│ │использованием │ │ │ │ │ │на 12% │
│ │энергоэффективного │ │ │ │ │ │ │
│ │оборудования │ │ │ │ │ │ │
│ │(капремонты │ │ │ │ │ │ │
│ │котельного │ │ │ │ │ │ │
│ │оборудования) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│3.4 │Строительство и │Местный бюджет│ 2828,29 │ 0,0 │ 0,0 │ 2828,29 │Сокращение │
│ │ремонт тепловых │ │ │ │ │ │тепловых потерь до│
│ │сетей с │ │ │ │ │ │15% │
│ │использованием │ │ │ │ │ │ │
│ │энергоэффективных │ │ │ │ │ │ │
│ │технологий │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│3.5 │Мероприятия по │Местный бюджет│ 450,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 450,0 │Повышение │
│ │повышению │Средства │ 460,8 │ 0,0 │ 110,8 │ 350,0 │эффективности │
│ │эффективности │предприятий │ │ │ │ │использования │
│ │использования │ │ │ │ │ │объектов │
│ │объектов │ │ │ │ │ │водоснабжения на │
│ │водоснабжения │ │ │ │ │ │20% │
│ │(капремонты │ │ │ │ │ │ │
│ │объектов │ │ │ │ │ │ │
│ │водоснабжения - │ │ │ │ │ │ │
│ │водоводов, │ │ │ │ │ │ │
│ │водонапорных башен,│ │ │ │ │ │ │
│ │водозаборных │ │ │ │ │ │ │
│ │скважин, замена │ │ │ │ │ │ │
│ │водопроводных │ │ │ │ │ │ │
│ │сетей) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│3.6 │Проведение │Средства │ 90,5 │ 0,0 │ 90,5 │ 0,0 │Снижение на 10% │
│ │мероприятий по │предприятий │ │ │ │ │потребления │
│ │повышению │ │ │ │ │ │электроэнергии и │
│ │энергетической │ │ │ │ │ │ее потерь, │
│ │эффективности │ │ │ │ │ │повышение качества│
│ │источников │ │ │ │ │ │энергоресурса │
│ │энергоснабжения │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│3.7 │Мероприятия по │Местный бюджет│ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │Снижение │
│ │выявлению │ │ │ │ │ │себестоимости │
│ │бесхозяйных │ │ │ │ │ │производства │
│ │объектов │ │ │ │ │ │энергетических │
│ │недвижимого │ │ │ │ │ │ресурсов │
│ │имущества, │ │ │ │ │ │ │
│ │используемых для │ │ │ │ │ │ │
│ │передачи │ │ │ │ │ │ │
│ │энергетических │ │ │ │ │ │ │
│ │ресурсов, │ │ │ │ │ │ │
│ │организации │ │ │ │ │ │ │
│ │постановки в │ │ │ │ │ │ │
│ │установленном │ │ │ │ │ │ │
│ │порядке таких │ │ │ │ │ │ │
│ │объектов на учет в │ │ │ │ │ │ │
│ │качестве │ │ │ │ │ │ │
│ │бесхозяйных │ │ │ │ │ │ │
│ │объектов │ │ │ │ │ │ │
│ │недвижимого │ │ │ │ │ │ │
│ │имущества и затем │ │ │ │ │ │ │
│ │признанию │ │ │ │ │ │ │
│ │права муниципальной│ │ │ │ │ │ │
│ │собственности на │ │ │ │ │ │ │
│ │такие бесхозяйные │ │ │ │ │ │ │
│ │объекты недвижимого│ │ │ │ │ │ │
│ │имущества │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│3.8 │Установка │Средства │ 166,8 │ 0,0 │ 166,8 │ 0,0 │Снижение объемов │
│ │частотно- │предприятий │ │ │ │ │электрической │
│ │регулируемых │ │ │ │ │ │энергии, │
│ │приводов на │ │ │ │ │ │используемой при │
│ │насосной станции и │ │ │ │ │ │передаче воды, на │
│ │регуляторов │ │ │ │ │ │10% и снижение │
│ │плавного пускателя │ │ │ │ │ │объемов потерь │
│ │насоса │ │ │ │ │ │воды при ее │
│ │ │ │ │ │ │ │передаче на 5% │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│3.9 │Замена устаревших │Средства │ 332,7 │ 0,0 │ 332,7 │ 0,0 │Снижение объемов │
│ │электросчетчиков на│предприятий │ │ │ │ │электрической │
│ │многофункциональные│ │ │ │ │ │энергии, │
│ │на водозаборных │ │ │ │ │ │используемой при │
│ │скважинах на │ │ │ │ │ │передаче воды, в │
│ │территории района │ │ │ │ │ │среднем на 7,9% │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│3.10│Проведение │Средства │ 400,6 │ 0,0 │ 0,0 │ 400,6 │Наличие у │
│ │обязательных │предприятий │ │ │ │ │предприятий и │
│ │энергетических │ │ │ │ │ │организаций │
│ │обследований │ │ │ │ │ │энергетических │
│ │организаций, │ │ │ │ │ │паспортов, актов │
│ │осуществляющих │ │ │ │ │ │энергетических │
│ │добычу, │ │ │ │ │ │обследований │
│ │производство и │ │ │ │ │ │ │
│ │(или) │ │ │ │ │ │ │
│ │транспортировку │ │ │ │ │ │ │
│ │энергоресурсов │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│3.11│Оценка аварийности │Без │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │Объективный учет │
│ │и потерь в │финансирования│ │ │ │ │потребления и │
│ │тепловых, │ │ │ │ │ │оценка потерь для │
│ │электрических и │ │ │ │ │ │разработки │
│ │водопроводных сетях│ │ │ │ │ │энергосберегающих │
│ │ │ │ │ │ │ │мероприятий │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │Итого по 3 задаче │Местный бюджет│ 7778,29 │ 0,0 │ 0,0 │ 7778,29 │ │
│ │ │Средства │ 2361,4 │ 0,0 │ 1022,0 │ 1339,4 │ │
│ │ │предприятий │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │Всего по Программе │ │ 20572,754│ 0,0 │ 5104,883│ 15467,871│ │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │Средства местного │ │ 17637,554│ 0,0 │ 3846,883│ 13790,671│ │
│ │бюджета │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │Средства │ │ 2935,2 │ 0,0 │ 1258,0 │ 1677,2 │ │
│ │организаций │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────────┴──────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────────────┘";
- приложение 2 к долгосрочной целевой программе "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Ачинского района" на 2010 - 2012 годы изложить в новой редакции:
"┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ Источники и направления │ Объем финансирования, руб. │
│ финансирования ├─────────┬─────────────────────────┤
│ │ всего │ по годам │
│ │ ├──────┬────────┬─────────┤
│ │ │ 2010 │ 2011 │ 2012 │
├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┤
│ВСЕГО │20572,754│ 0,0 │5104,883│15467,871│
├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┤
│Средства местного бюджета │17637,554│ 0,0 │3846,883│13790,671│
├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┤
│Средства предприятий │ 2935,2 │ 0,0 │1258,0 │ 1677,2 │
└─────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴────────┴─────────┘".
2.Контроль за исполнением Постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Ачинского района по финансово-экономическим вопросам С.А. Куронен.
3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Уголок России".
Глава
администрации района
Ю.С.СИДОРОВ